訂正有価証券報告書-第37期(2020/04/01-2021/03/31)

【提出】
2023/02/15 10:32
【資料】
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【項目】
143項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
番組勘定損金算入限度超過額
減価償却費損金算入限度超過額
投資有価証券評価損
関係会社株式評価損
賞与引当金損金算入限度超過額
未払事業税
退職給付引当金
投資事業損失
貸倒引当金
資産除去債務
その他
1,138百万円
19
244
179
1
82
643
6
37
36
260
1,112百万円
35
244
696
33
72
613
4
141
47
375
繰延税金資産小計2,6503,378
評価性引当額△530△1,172
繰延税金資産合計2,1192,205
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金
為替予約
△72
△50
△206
△52
その他△4△4
繰延税金負債合計△126△263
繰延税金資産の純額1,9921,942

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.6%
0.3
△1.1
0.1
7.2
0.2
30.6%
0.2
△1.5
0.1
13.2
0.0
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
住民税均等割額
評価性引当額
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率37.342.6