有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 固定資産 | ||
| 電気通信事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械設備 | ※ 32,320 | ※ 34,578 |
| 減価償却累計額 | △21,134 | △23,469 |
| 機械設備(純額) | ※ 11,185 | ※ 11,109 |
| 空中線設備 | 10,790 | 10,879 |
| 減価償却累計額 | △4,809 | △5,151 |
| 空中線設備(純額) | 5,980 | 5,727 |
| 端末設備 | ※ 1,020 | ※ 1,086 |
| 減価償却累計額 | △559 | △605 |
| 端末設備(純額) | ※ 461 | ※ 480 |
| 市内線路設備 | ※ 10,376 | ※ 11,350 |
| 減価償却累計額 | △5,465 | △6,116 |
| 市内線路設備(純額) | ※ 4,910 | ※ 5,233 |
| 市外線路設備 | 14 | 37 |
| 減価償却累計額 | △6 | △8 |
| 市外線路設備(純額) | 8 | 28 |
| 土木設備 | ※ 144 | ※ 180 |
| 減価償却累計額 | △32 | △38 |
| 土木設備(純額) | ※ 111 | ※ 142 |
| 海底線設備 | ※ 349 | ※ 349 |
| 減価償却累計額 | △349 | △349 |
| 海底線設備(純額) | ※ 0 | ※ - |
| 建物 | ※ 9,205 | ※ 11,009 |
| 減価償却累計額 | △2,101 | △2,483 |
| 建物(純額) | ※ 7,103 | ※ 8,526 |
| 構築物 | 1,029 | 1,104 |
| 減価償却累計額 | △742 | △785 |
| 構築物(純額) | 287 | 318 |
| 機械及び装置 | 163 | 164 |
| 減価償却累計額 | △38 | △60 |
| 機械及び装置(純額) | 124 | 103 |
| 車両 | 157 | 157 |
| 減価償却累計額 | △151 | △157 |
| 車両(純額) | 5 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | ※ 1,425 | ※ 1,394 |
| 減価償却累計額 | △884 | △899 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※ 541 | ※ 495 |
| 土地 | 2,087 | 2,087 |
| 建設仮勘定 | 1,359 | 1,082 |
| 有形固定資産合計 | 34,167 | 35,336 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 海底線使用権 | 2 | - |
| 施設利用権 | 97 | 86 |
| ソフトウェア | 367 | 521 |
| 借地権 | 2 | 2 |
| その他の無形固定資産 | 9 | 9 |
| 無形固定資産合計 | 479 | 620 |
| 電気通信事業固定資産合計 | 34,646 | 35,956 |
| 附帯事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 724 | 733 |
| 減価償却累計額 | △248 | △338 |
| 有形固定資産(純額) | 475 | 395 |
| 有形固定資産合計 | 475 | 395 |
| 無形固定資産 | ||
| 無形固定資産合計 | 5 | 4 |
| 附帯事業固定資産合計 | 481 | 399 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 559 | 503 |
| 社内長期貸付金 | 17 | 18 |
| 長期前払費用 | 652 | 459 |
| 退職給付に係る資産 | 82 | - |
| 繰延税金資産 | 693 | 812 |
| 敷金及び保証金 | 24 | 35 |
| その他の投資及びその他の資産 | 146 | 150 |
| 貸倒引当金 | △111 | △120 |
| 投資その他の資産合計 | 2,063 | 1,859 |
| 固定資産合計 | 37,192 | 38,215 |
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,749 | 2,974 |
| 売掛金 | 17,638 | 18,236 |
| 未収入金 | 1,865 | 854 |
| 貯蔵品 | 777 | 827 |
| 前払費用 | 202 | 217 |
| 繰延税金資産 | 501 | 408 |
| 関係会社短期貸付金 | 13,215 | 16,911 |
| その他の流動資産 | 12 | 6 |
| 貸倒引当金 | △159 | △142 |
| 流動資産合計 | 36,803 | 40,295 |
| 資産合計 | 73,995 | 78,510 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 457 | ※ 295 |
| リース債務 | 284 | 163 |
| ポイント引当金 | 1,059 | 1,084 |
| 退職給付に係る負債 | 167 | 284 |
| 資産除去債務 | - | 200 |
| その他の固定負債 | 44 | 41 |
| 固定負債合計 | 2,013 | 2,069 |
| 流動負債 | ||
| 1年以内に期限到来の固定負債 | ※ 277 | ※ 162 |
| 買掛金 | 1,420 | 1,352 |
| リース債務 | 139 | 122 |
| 未払金 | 6,447 | 6,511 |
| 未払費用 | 194 | 180 |
| 未払法人税等 | 2,113 | 1,624 |
| 前受金 | 461 | 331 |
| 預り金 | 81 | 223 |
| 賞与引当金 | 275 | 264 |
| 役員賞与引当金 | 32 | 30 |
| 資産除去債務 | 4 | - |
| その他の流動負債 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 11,447 | 10,803 |
| 負債合計 | 13,461 | 12,873 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,414 | 1,414 |
| 資本剰余金 | 1,614 | 1,614 |
| 利益剰余金 | 55,725 | 60,715 |
| 自己株式 | - | △0 |
| 株主資本合計 | 58,755 | 63,744 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 69 | 31 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △55 | △189 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14 | △158 |
| 非支配株主持分 | 1,764 | 2,051 |
| 純資産合計 | 60,534 | 65,637 |
| 負債・純資産合計 | 73,995 | 78,510 |