有価証券報告書-第65期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/12/24 15:18
【資料】
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【項目】
111項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(令和2年9月30日)
当事業年度
(令和3年9月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金26,977千円20,198千円
退職給付引当金73,68872,611
減損損失63,35962,261
貸倒引当金36,06536,762
会費未収金取消分4,0524,719
一括償却資産618762
未払事業税5871,473
繰延税金資産小計205,349198,788
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△26,977△20,198
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△178,372△178,590
評価性引当額小計△205,349△198,788
繰延税金資産合計--

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(令和2年9月30日)
当事業年度
(令和3年9月30日)
法定実効税率-%30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目-1.0
住民税均等割-2.2
評価性引当額-△15.2
その他-△0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率-18.2

(注)前事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

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