有価証券報告書-第51期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| ゴルフ営業収入 | |||||||||||
| グリーンフィー | 158,928 | 168,560 | |||||||||
| キャディーフィー | 23,878 | 22,343 | |||||||||
| カートフィー | 68,023 | 71,694 | |||||||||
| 受取使用料 | 227 | 227 | |||||||||
| コンペティションフィー | 10,207 | 9,651 | |||||||||
| 名義変更手数料収入 | 7,950 | 6,350 | |||||||||
| 会費収入 | 32,806 | 32,852 | |||||||||
| ゴルフ営業収入合計 | 302,021 | 311,679 | |||||||||
| 売店営業収入 | 9,386 | 10,717 | |||||||||
| 食堂営業収入 | 51,008 | 53,835 | |||||||||
| 営業収益合計 | 362,416 | 376,232 | |||||||||
| 営業原価 | |||||||||||
| ゴルフ営業原価 | |||||||||||
| 給料手当 | 17,465 | 19,328 | |||||||||
| 賃金手当 | 11,532 | 11,547 | |||||||||
| 職員賞与 | 2,731 | 2,877 | |||||||||
| キャディー手当 | 37,654 | 37,735 | |||||||||
| 法定福利費 | 8,305 | 7,282 | |||||||||
| 福利厚生費 | 183 | 751 | |||||||||
| 競技会費用 | 10,904 | 10,666 | |||||||||
| 消耗品費 | 508 | 221 | |||||||||
| 修繕費 | 1,507 | 1,039 | |||||||||
| 地代家賃 | 12,293 | 12,293 | |||||||||
| コース維持費 | 30,589 | 36,818 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,980 | 34,473 | |||||||||
| 燃料費 | 1,763 | 1,902 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 2,874 | 2,473 | |||||||||
| 退職給付費用 | 679 | 2,022 | |||||||||
| ゴルフ営業原価合計 | 173,973 | 181,431 | |||||||||
| 売店営業原価 | |||||||||||
| 商品期首棚卸高 | 2,463 | 2,422 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 7,243 | 7,893 | |||||||||
| 商品期末棚卸高 | 2,422 | 2,041 | |||||||||
| 売店営業原価合計 | 7,284 | 8,274 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 食堂営業原価 | |||||||||||
| 給料手当 | 14,132 | 14,930 | |||||||||
| 賃金手当 | 7,976 | 9,648 | |||||||||
| 職員賞与 | 1,813 | 1,452 | |||||||||
| 法定福利費 | 2,519 | 2,403 | |||||||||
| 福利厚生費 | 470 | 215 | |||||||||
| 消耗品費 | 1,571 | 1,558 | |||||||||
| 修繕費 | 82 | 373 | |||||||||
| 水道光熱費 | 996 | 1,184 | |||||||||
| 食材仕入費 | 16,736 | 18,790 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 846 | 989 | |||||||||
| 退職給付費用 | 172 | 211 | |||||||||
| 雑費 | 1,104 | 697 | |||||||||
| 食堂営業原価合計 | 48,421 | 52,455 | |||||||||
| 営業原価合計 | 229,679 | 242,161 | |||||||||
| 営業総利益 | 132,737 | 134,071 | |||||||||
| 一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 6,540 | 8,000 | |||||||||
| 給料 | 27,803 | 27,298 | |||||||||
| 賃金 | 9,785 | 9,896 | |||||||||
| 従業員賞与 | 3,215 | 3,554 | |||||||||
| 法定福利費 | 7,392 | 7,114 | |||||||||
| 福利厚生費 | 1,013 | 1,227 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 868 | 1,331 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 64 | 105 | |||||||||
| 通信費 | 1,942 | 2,029 | |||||||||
| 事務用品費 | 1,440 | 811 | |||||||||
| 図書印刷費 | 1,631 | 1,771 | |||||||||
| 会議費 | 392 | 279 | |||||||||
| 交際費 | 708 | 715 | |||||||||
| 消耗品費 | 4,481 | 4,224 | |||||||||
| 修繕費 | 7,601 | 8,890 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,406 | 4,032 | |||||||||
| 水道光熱費 | 14,249 | 15,462 | |||||||||
| 燃料費 | 39 | 93 | |||||||||
| 租税公課 | 8,110 | 9,685 | |||||||||
| 保険料 | 6,729 | 4,758 | |||||||||
| 支払手数料 | 15,535 | 13,852 | |||||||||
| 支払負担金 | 5,370 | 7,352 | |||||||||
| 寄付金 | ― | 40 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 1,353 | 1,485 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 14 | ― | |||||||||
| 退職給付費用 | 373 | 450 | |||||||||
| 雑費 | 429 | 433 | |||||||||
| 一般管理費合計 | 130,493 | 134,898 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,243 | △827 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 60 | 43 | |||||||||
| 受取配当金 | 120 | 120 | |||||||||
| 受取地代家賃 | 2,250 | 2,250 | |||||||||
| 雑収入 | 2,252 | 2,220 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | ― | 0 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 4,682 | 4,634 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 586 | 638 | |||||||||
| 雑損失 | 37 | 9 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 624 | 648 | |||||||||
| 経常利益 | 6,302 | 3,159 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ― | ※1 269 | |||||||||
| 特別利益合計 | ― | 269 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ※1 3,553 | ― | |||||||||
| 特別損失合計 | 3,553 | ― | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,748 | 3,429 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,950 | 3,098 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △264 | △264 | |||||||||
| 法人税等合計 | 1,686 | 2,833 | |||||||||
| 当期純利益 | 1,062 | 596 | |||||||||