有価証券報告書-第58期(2024/10/01-2025/09/30)
② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日) | 当事業年度 (自 令和6年10月1日 至 令和7年9月30日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| ゴルフ営業収入 | |||||||||||
| グリーンフィー | 211,357 | 212,323 | |||||||||
| キャディーフィー | 13,548 | 10,202 | |||||||||
| カートフィー | 90,479 | 88,708 | |||||||||
| 受取使用料 | 421 | 382 | |||||||||
| コンペティションフィー | 12,532 | 10,854 | |||||||||
| 名義変更手数料収入 | 1,125 | 1,547 | |||||||||
| 会費収入 | 32,476 | 31,986 | |||||||||
| ゴルフスクール収入 | 7,291 | 949 | |||||||||
| ゴルフ営業収入合計 | 369,232 | 356,954 | |||||||||
| 売店営業収入 | 10,288 | 8,405 | |||||||||
| 食堂営業収入 | 69,590 | 71,421 | |||||||||
| 営業収益合計 | ※1 449,110 | ※1 436,781 | |||||||||
| 営業原価 | |||||||||||
| ゴルフ営業原価 | |||||||||||
| 給料手当 | 18,551 | 18,892 | |||||||||
| 賃金手当 | 12,019 | 12,137 | |||||||||
| 職員賞与 | 3,377 | 3,700 | |||||||||
| キャディー手当 | 23,735 | 18,346 | |||||||||
| 法定福利費 | 6,809 | 6,136 | |||||||||
| 福利厚生費 | 1,079 | 317 | |||||||||
| 競技会費用 | 12,866 | 10,823 | |||||||||
| 消耗品費 | 224 | 600 | |||||||||
| 修繕費 | 1,735 | 1,686 | |||||||||
| 地代家賃 | 15,324 | 15,498 | |||||||||
| コース維持費 | 38,111 | 41,373 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,826 | 29,752 | |||||||||
| 燃料費 | 2,467 | 2,354 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 2,667 | 2,679 | |||||||||
| 退職給付費用 | 646 | 1,725 | |||||||||
| ゴルフ営業原価合計 | 163,443 | 166,023 | |||||||||
| 売店営業原価 | |||||||||||
| 商品期首棚卸高 | 1,448 | 2,327 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 7,222 | 6,104 | |||||||||
| 商品期末棚卸高 | 2,327 | 905 | |||||||||
| 売店営業原価合計 | 6,343 | 7,527 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日) | 当事業年度 (自 令和6年10月1日 至 令和7年9月30日) | ||||||||||
| 食堂営業原価 | |||||||||||
| 給料手当 | 13,052 | 11,539 | |||||||||
| 賃金手当 | 14,068 | 17,083 | |||||||||
| 職員賞与 | 1,528 | 1,249 | |||||||||
| 法定福利費 | 2,710 | 2,392 | |||||||||
| 福利厚生費 | 484 | 219 | |||||||||
| 消耗品費 | 2,180 | 2,373 | |||||||||
| 修繕費 | 244 | 402 | |||||||||
| 水道光熱費 | 1,469 | 1,482 | |||||||||
| 食材仕入費 | 23,419 | 23,736 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 1,111 | 1,217 | |||||||||
| 退職給付費用 | 181 | 197 | |||||||||
| 雑費 | 799 | 804 | |||||||||
| 食堂営業原価合計 | 61,250 | 62,698 | |||||||||
| 営業原価合計 | 231,036 | 236,248 | |||||||||
| 営業総利益 | 218,073 | 200,532 | |||||||||
| 一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 17,390 | 19,000 | |||||||||
| 給料 | 29,528 | 27,713 | |||||||||
| 賃金 | 19,483 | 25,002 | |||||||||
| 従業員賞与 | 3,827 | 3,165 | |||||||||
| 法定福利費 | 8,800 | 8,229 | |||||||||
| 福利厚生費 | 1,802 | 855 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 2,610 | 1,691 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 219 | 133 | |||||||||
| 通信費 | 1,331 | 1,627 | |||||||||
| 事務用品費 | 804 | 944 | |||||||||
| 図書印刷費 | 1,396 | 1,788 | |||||||||
| 会議費 | 344 | 281 | |||||||||
| 交際費 | 411 | 368 | |||||||||
| 寄付金 | 12 | 9 | |||||||||
| 消耗品費 | 5,310 | 5,481 | |||||||||
| 修繕費 | 6,617 | 3,038 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,488 | 7,283 | |||||||||
| 水道光熱費 | 17,274 | 18,456 | |||||||||
| 燃料費 | 99 | 84 | |||||||||
| 租税公課 | 10,781 | 10,387 | |||||||||
| 保険料 | 6,914 | 5,689 | |||||||||
| 支払手数料 | 41,146 | 36,081 | |||||||||
| 支払負担金 | 2,314 | 1,896 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 1,555 | 1,217 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 78 | ― | |||||||||
| 退職給付費用 | 453 | 325 | |||||||||
| 雑費 | 378 | 518 | |||||||||
| 一般管理費合計 | 188,375 | 181,269 | |||||||||
| 営業利益 | 29,697 | 19,263 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日) | 当事業年度 (自 令和6年10月1日 至 令和7年9月30日) | ||||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 10 | 67 | |||||||||
| 受取配当金 | 120 | 120 | |||||||||
| 受取地代家賃 | ― | ― | |||||||||
| 雑収入 | 9,224 | 9,698 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | ― | 20 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 9,355 | 9,907 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 53 | 4 | |||||||||
| 雑損失 | 36 | 641 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 89 | 646 | |||||||||
| 経常利益 | 38,963 | 28,523 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ※2 220 | ※2 173 | |||||||||
| 特別損失合計 | 220 | 173 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 38,743 | 28,349 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 13,224 | 11,645 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △4,086 | △192 | |||||||||
| 法人税等合計 | 9,138 | 11,453 | |||||||||
| 当期純利益 | 29,605 | 16,896 | |||||||||