有価証券報告書-第50期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| ゴルフ営業収入 | |||||||||||
| グリーンフィー | 153,619 | 158,928 | |||||||||
| キャディーフィー | 24,526 | 23,878 | |||||||||
| カートフィー | 66,803 | 68,023 | |||||||||
| 受取使用料 | 234 | 227 | |||||||||
| コンペティションフィー | 10,528 | 10,207 | |||||||||
| 名義変更手数料収入 | 4,450 | 7,950 | |||||||||
| 会費収入 | 32,988 | 32,806 | |||||||||
| ゴルフ営業収入合計 | 293,150 | 302,021 | |||||||||
| 売店営業収入 | 10,397 | 9,386 | |||||||||
| 食堂営業収入 | 49,509 | 51,008 | |||||||||
| 営業収益合計 | 353,056 | 362,416 | |||||||||
| 営業原価 | |||||||||||
| ゴルフ営業原価 | |||||||||||
| 給料手当 | 17,615 | 17,465 | |||||||||
| 賃金手当 | 11,567 | 11,532 | |||||||||
| 職員賞与 | 2,910 | 2,731 | |||||||||
| キャディー手当 | 38,164 | 37,654 | |||||||||
| 法定福利費 | 7,606 | 8,305 | |||||||||
| 福利厚生費 | 646 | 183 | |||||||||
| 競技会費用 | 11,978 | 10,904 | |||||||||
| 消耗品費 | 238 | 508 | |||||||||
| 修繕費 | 613 | 1,507 | |||||||||
| 地代家賃 | 12,293 | 12,293 | |||||||||
| コース維持費 | 35,832 | 30,589 | |||||||||
| 減価償却費 | 28,189 | 34,980 | |||||||||
| 燃料費 | 1,497 | 1,763 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 2,903 | 2,874 | |||||||||
| 退職給付費用 | 706 | 679 | |||||||||
| ゴルフ営業原価合計 | 172,761 | 173,973 | |||||||||
| 売店営業原価 | |||||||||||
| 商品期首棚卸高 | 2,760 | 2,463 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 7,120 | 7,243 | |||||||||
| 商品期末棚卸高 | 2,463 | 2,422 | |||||||||
| 売店営業原価合計 | 7,418 | 7,284 | |||||||||
| 食堂営業原価 | |||||||||||
| 給料手当 | 16,797 | 14,132 | |||||||||
| 賃金手当 | 5,466 | 7,976 | |||||||||
| 職員賞与 | 2,051 | 1,813 | |||||||||
| 法定福利費 | 2,801 | 2,519 | |||||||||
| 福利厚生費 | 66 | 470 | |||||||||
| 消耗品費 | 1,493 | 1,571 | |||||||||
| 修繕費 | 219 | 82 | |||||||||
| 水道光熱費 | 975 | 996 | |||||||||
| 食材仕入費 | 16,455 | 16,736 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 807 | 846 | |||||||||
| 退職給付費用 | 186 | 172 | |||||||||
| 雑費 | 520 | 1,104 | |||||||||
| 食堂営業原価合計 | 47,840 | 48,421 | |||||||||
| 営業原価合計 | 228,020 | 229,679 | |||||||||
| 営業総利益 | 125,036 | 132,737 | |||||||||
| 一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 6,360 | 6,540 | |||||||||
| 給料 | 26,182 | 27,803 | |||||||||
| 賃金 | 10,289 | 9,785 | |||||||||
| 従業員賞与 | 3,303 | 3,215 | |||||||||
| 法定福利費 | 7,027 | 7,392 | |||||||||
| 福利厚生費 | 1,609 | 1,013 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 418 | 868 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 35 | 64 | |||||||||
| 通信費 | 1,905 | 1,942 | |||||||||
| 事務用品費 | 1,087 | 1,440 | |||||||||
| 図書印刷費 | 1,522 | 1,631 | |||||||||
| 会議費 | 360 | 392 | |||||||||
| 交際費 | 551 | 708 | |||||||||
| 消耗品費 | 3,226 | 4,481 | |||||||||
| 修繕費 | 4,112 | 7,601 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,698 | 3,406 | |||||||||
| 水道光熱費 | 14,052 | 14,249 | |||||||||
| 燃料費 | 138 | 39 | |||||||||
| 租税公課 | 8,115 | 8,110 | |||||||||
| 保険料 | 6,436 | 6,729 | |||||||||
| 支払手数料 | 18,197 | 15,535 | |||||||||
| 支払負担金 | 5,492 | 5,370 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 1,290 | 1,353 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | ― | 14 | |||||||||
| 退職給付費用 | 390 | 373 | |||||||||
| 雑費 | 330 | 429 | |||||||||
| 一般管理費合計 | 125,135 | 130,493 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △99 | 2,243 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 152 | 60 | |||||||||
| 受取配当金 | 180 | 120 | |||||||||
| 受取地代家賃 | 2,250 | 2,250 | |||||||||
| 雑収入 | 2,160 | 2,252 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | 10 | ― | |||||||||
| 営業外収益合計 | 4,754 | 4,682 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 908 | 586 | |||||||||
| 入会金返還金 | 394 | ― | |||||||||
| 雑損失 | 1,109 | 37 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 2,412 | 624 | |||||||||
| 経常利益 | 2,242 | 6,302 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ※1 30,965 | ― | |||||||||
| 補助金収入 | 471 | ― | |||||||||
| 特別利益合計 | 31,436 | ― | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ― | ※1 3,553 | |||||||||
| 特別損失合計 | ― | 3,553 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 33,679 | 2,748 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 7,286 | 1,950 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 29 | △264 | |||||||||
| 法人税等合計 | 7,316 | 1,686 | |||||||||
| 当期純利益 | 26,362 | 1,062 | |||||||||