有価証券報告書-第53期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成30年10月1日 至 令和元年9月30日) | 当事業年度 (自 令和元年10月1日 至 令和2年9月30日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| ゴルフ営業収入 | |||||||||||
| グリーンフィー | 186,297 | 155,193 | |||||||||
| キャディーフィー | 21,481 | 16,284 | |||||||||
| カートフィー | 78,844 | 70,417 | |||||||||
| 受取使用料 | 258 | 163 | |||||||||
| コンペティションフィー | 9,304 | 7,727 | |||||||||
| 名義変更手数料収入 | 4,850 | 3,550 | |||||||||
| 会費収入 | 31,253 | 33,914 | |||||||||
| ゴルフ営業収入合計 | 332,289 | 287,251 | |||||||||
| 売店営業収入 | 9,226 | 7,591 | |||||||||
| 食堂営業収入 | 58,981 | 44,488 | |||||||||
| 営業収益合計 | 400,498 | 339,331 | |||||||||
| 営業原価 | |||||||||||
| ゴルフ営業原価 | |||||||||||
| 給料手当 | 19,989 | 20,211 | |||||||||
| 賃金手当 | 11,602 | 12,232 | |||||||||
| 職員賞与 | 3,204 | 3,076 | |||||||||
| キャディー手当 | 33,269 | 30,653 | |||||||||
| 法定福利費 | 7,117 | 7,018 | |||||||||
| 福利厚生費 | 540 | 387 | |||||||||
| 競技会費用 | 11,763 | 8,305 | |||||||||
| 消耗品費 | 53 | ― | |||||||||
| 修繕費 | 894 | 904 | |||||||||
| 地代家賃 | 12,293 | 15,278 | |||||||||
| コース維持費 | 40,620 | 35,427 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,482 | 38,075 | |||||||||
| 燃料費 | 2,147 | 1,768 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 2,616 | 2,113 | |||||||||
| 退職給付費用 | 2,636 | 1,104 | |||||||||
| ゴルフ営業原価合計 | 186,233 | 176,554 | |||||||||
| 売店営業原価 | |||||||||||
| 商品期首棚卸高 | 2,041 | 1,540 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 6,747 | 5,373 | |||||||||
| 商品期末棚卸高 | 1,540 | 1,624 | |||||||||
| 売店営業原価合計 | 7,248 | 5,289 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成30年10月1日 至 令和元年9月30日) | 当事業年度 (自 令和元年10月1日 至 令和2年9月30日) | ||||||||||
| 食堂営業原価 | |||||||||||
| 給料手当 | 17,823 | 15,232 | |||||||||
| 賃金手当 | 9,778 | 11,524 | |||||||||
| 職員賞与 | 1,636 | 1,328 | |||||||||
| 法定福利費 | 2,510 | 2,414 | |||||||||
| 福利厚生費 | 223 | 131 | |||||||||
| 消耗品費 | 1,448 | 1,478 | |||||||||
| 修繕費 | 775 | 244 | |||||||||
| 水道光熱費 | 1,160 | 920 | |||||||||
| 食材仕入費 | 19,815 | 15,362 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 1,047 | 754 | |||||||||
| 退職給付費用 | 210 | 364 | |||||||||
| 雑費 | 671 | 770 | |||||||||
| 食堂営業原価合計 | 57,099 | 50,524 | |||||||||
| 営業原価合計 | 250,581 | 232,368 | |||||||||
| 営業総利益 | 149,917 | 106,962 | |||||||||
| 一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 9,000 | 9,300 | |||||||||
| 給料 | 29,292 | 26,989 | |||||||||
| 賃金 | 12,003 | 12,786 | |||||||||
| 従業員賞与 | 3,329 | 2,394 | |||||||||
| 法定福利費 | 7,805 | 7,027 | |||||||||
| 福利厚生費 | 996 | 1,032 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 651 | 557 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 57 | 82 | |||||||||
| 通信費 | 1,977 | 1,754 | |||||||||
| 事務用品費 | 945 | 962 | |||||||||
| 図書印刷費 | 2,246 | 1,475 | |||||||||
| 会議費 | 340 | 297 | |||||||||
| 交際費 | 778 | 656 | |||||||||
| 消耗品費 | 5,187 | 4,297 | |||||||||
| 修繕費 | 10,871 | 2,761 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,142 | 4,675 | |||||||||
| 水道光熱費 | 15,886 | 15,659 | |||||||||
| 燃料費 | 491 | 98 | |||||||||
| 租税公課 | 8,992 | 8,953 | |||||||||
| 保険料 | 4,503 | 4,535 | |||||||||
| 支払手数料 | 16,658 | 22,010 | |||||||||
| 支払負担金 | 7,321 | 4,686 | |||||||||
| 寄付金 | 1,000 | ― | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 1,744 | 1,358 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 53 | ― | |||||||||
| 退職給付費用 | 263 | 273 | |||||||||
| 雑費 | 501 | 429 | |||||||||
| 一般管理費合計 | 147,042 | 135,052 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,874 | △28,089 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成30年10月1日 至 令和元年9月30日) | 当事業年度 (自 令和元年10月1日 至 令和2年9月30日) | ||||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 22 | 10 | |||||||||
| 受取配当金 | 120 | 120 | |||||||||
| 受取地代家賃 | 2,250 | 2,250 | |||||||||
| 雑収入 | 9,507 | 20,313 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | ― | 33 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 11,899 | 22,727 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 500 | 465 | |||||||||
| 雑損失 | 78 | 202 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 578 | 668 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 14,195 | △6,030 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ※1 171 | ― | |||||||||
| 特別利益合計 | 171 | ― | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ― | ※1 624 | |||||||||
| 特別損失合計 | ― | 624 | |||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 14,367 | △6,655 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,123 | 619 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △260 | △7 | |||||||||
| 法人税等合計 | 4,862 | 611 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 9,504 | △7,266 | |||||||||