有価証券報告書-第57期(2023/10/01-2024/09/30)
② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日) | 当事業年度 (自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| ゴルフ営業収入 | |||||||||||
| グリーンフィー | 192,472 | 211,357 | |||||||||
| キャディーフィー | 14,434 | 13,548 | |||||||||
| カートフィー | 85,636 | 90,479 | |||||||||
| 受取使用料 | 271 | 421 | |||||||||
| コンペティションフィー | 12,031 | 12,532 | |||||||||
| 名義変更手数料収入 | 755 | 1,125 | |||||||||
| 会費収入 | 32,835 | 32,476 | |||||||||
| ゴルフスクール収入 | 8,307 | 7,291 | |||||||||
| ゴルフ営業収入合計 | 346,743 | 369,232 | |||||||||
| 売店営業収入 | 8,490 | 10,288 | |||||||||
| 食堂営業収入 | 64,679 | 69,590 | |||||||||
| 営業収益合計 | ※1 419,913 | ※1 449,110 | |||||||||
| 営業原価 | |||||||||||
| ゴルフ営業原価 | |||||||||||
| 給料手当 | 18,168 | 18,551 | |||||||||
| 賃金手当 | 11,278 | 12,019 | |||||||||
| 職員賞与 | 3,291 | 3,377 | |||||||||
| キャディー手当 | 25,016 | 23,735 | |||||||||
| 法定福利費 | 5,740 | 6,809 | |||||||||
| 福利厚生費 | 213 | 1,079 | |||||||||
| 競技会費用 | 11,602 | 12,866 | |||||||||
| 消耗品費 | 454 | 224 | |||||||||
| 修繕費 | 2,634 | 1,735 | |||||||||
| 地代家賃 | 15,278 | 15,324 | |||||||||
| コース維持費 | 42,697 | 38,111 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,063 | 23,826 | |||||||||
| 燃料費 | 2,292 | 2,467 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 2,500 | 2,667 | |||||||||
| 退職給付費用 | 703 | 646 | |||||||||
| ゴルフ営業原価合計 | 165,936 | 163,443 | |||||||||
| 売店営業原価 | |||||||||||
| 商品期首棚卸高 | 1,262 | 1,448 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 6,508 | 7,222 | |||||||||
| 商品期末棚卸高 | 1,448 | 2,327 | |||||||||
| 売店営業原価合計 | 6,322 | 6,343 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日) | 当事業年度 (自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日) | ||||||||||
| 食堂営業原価 | |||||||||||
| 給料手当 | 19,172 | 13,052 | |||||||||
| 賃金手当 | 12,862 | 14,068 | |||||||||
| 職員賞与 | 2,361 | 1,528 | |||||||||
| 法定福利費 | 3,135 | 2,710 | |||||||||
| 福利厚生費 | 333 | 484 | |||||||||
| 消耗品費 | 2,441 | 2,180 | |||||||||
| 修繕費 | 583 | 244 | |||||||||
| 水道光熱費 | 1,438 | 1,469 | |||||||||
| 食材仕入費 | 21,069 | 23,419 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 1,042 | 1,111 | |||||||||
| 退職給付費用 | 64 | 181 | |||||||||
| 雑費 | 734 | 799 | |||||||||
| 食堂営業原価合計 | 65,238 | 61,250 | |||||||||
| 営業原価合計 | 237,496 | 231,036 | |||||||||
| 営業総利益 | 182,416 | 218,073 | |||||||||
| 一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 15,120 | 17,390 | |||||||||
| 給料 | 21,298 | 29,528 | |||||||||
| 賃金 | 16,289 | 19,483 | |||||||||
| 従業員賞与 | 3,151 | 3,827 | |||||||||
| 法定福利費 | 6,696 | 8,800 | |||||||||
| 福利厚生費 | 1,073 | 1,802 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 1,244 | 2,610 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 245 | 219 | |||||||||
| 通信費 | 1,265 | 1,331 | |||||||||
| 事務用品費 | 887 | 804 | |||||||||
| 図書印刷費 | 1,733 | 1,396 | |||||||||
| 会議費 | 401 | 344 | |||||||||
| 交際費 | 457 | 411 | |||||||||
| 寄付金 | ― | 12 | |||||||||
| 消耗品費 | 4,621 | 5,310 | |||||||||
| 修繕費 | 3,970 | 6,617 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,921 | 7,488 | |||||||||
| 水道光熱費 | 17,450 | 17,274 | |||||||||
| 燃料費 | 79 | 99 | |||||||||
| 租税公課 | 10,289 | 10,781 | |||||||||
| 保険料 | 7,383 | 6,914 | |||||||||
| 支払手数料 | 31,899 | 41,146 | |||||||||
| 支払負担金 | 2,378 | 2,314 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 1,458 | 1,555 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 873 | 78 | |||||||||
| 退職給付費用 | 480 | 453 | |||||||||
| 雑費 | 471 | 378 | |||||||||
| 一般管理費合計 | 159,142 | 188,375 | |||||||||
| 営業利益 | 23,274 | 29,697 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日) | 当事業年度 (自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日) | ||||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 2 | 10 | |||||||||
| 受取配当金 | 120 | 120 | |||||||||
| 受取地代家賃 | 1,312 | ― | |||||||||
| 雑収入 | 7,110 | 9,224 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 8,546 | 9,355 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 124 | 53 | |||||||||
| 雑損失 | 342 | 36 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 466 | 89 | |||||||||
| 経常利益 | 31,354 | 38,963 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ※2 59 | ※2 220 | |||||||||
| 特別損失合計 | 59 | 220 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 31,294 | 38,743 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 13,139 | 13,224 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △10 | △4,086 | |||||||||
| 法人税等合計 | 13,128 | 9,138 | |||||||||
| 当期純利益 | 18,165 | 29,605 | |||||||||