有価証券報告書-第48期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| ゴルフ営業収入 | |||||||||||
| グリーンフィー | 146,354 | 145,091 | |||||||||
| キャディーフィー | 29,378 | 25,872 | |||||||||
| カートフィー | 65,744 | 64,715 | |||||||||
| 受取使用料 | 39 | 159 | |||||||||
| コンペティションフィー | 12,946 | 12,133 | |||||||||
| 名義変更手数料収入 | 7,250 | 7,900 | |||||||||
| 会費収入 | 34,362 | 32,960 | |||||||||
| ゴルフ営業収入合計 | 296,076 | 288,832 | |||||||||
| 売店営業収入 | 12,035 | 11,098 | |||||||||
| 食堂営業収入 | 46,144 | 46,134 | |||||||||
| 営業収益合計 | 354,255 | 346,065 | |||||||||
| 営業原価 | |||||||||||
| ゴルフ営業原価 | |||||||||||
| 給料手当 | 16,063 | 15,817 | |||||||||
| 賃金手当 | 10,339 | 12,722 | |||||||||
| 職員賞与 | 3,008 | 2,628 | |||||||||
| キャディー手当 | 44,443 | 38,767 | |||||||||
| 法定福利費 | 8,148 | 7,281 | |||||||||
| 福利厚生費 | 891 | 281 | |||||||||
| 競技会費用 | 13,356 | 13,261 | |||||||||
| 消耗品費 | 393 | 80 | |||||||||
| 修繕費 | 271 | 542 | |||||||||
| 地代家賃 | 12,245 | 12,290 | |||||||||
| コース維持費 | 24,208 | 30,398 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,178 | 27,262 | |||||||||
| 燃料費 | 2,150 | 1,852 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 2,704 | 2,810 | |||||||||
| 退職給付費用 | 2,998 | 700 | |||||||||
| ゴルフ営業原価合計 | 171,401 | 166,696 | |||||||||
| 売店営業原価 | |||||||||||
| 商品期首棚卸高 | 2,011 | 2,062 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 9,010 | 8,357 | |||||||||
| 商品期末棚卸高 | 2,062 | 2,760 | |||||||||
| 売店営業原価合計 | 8,960 | 7,660 | |||||||||
| 食堂営業原価 | |||||||||||
| 給料手当 | 14,226 | 14,491 | |||||||||
| 賃金手当 | 7,404 | 6,362 | |||||||||
| 職員賞与 | 851 | 1,674 | |||||||||
| 法定福利費 | 1,925 | 2,442 | |||||||||
| 福利厚生費 | 158 | 237 | |||||||||
| 消耗品費 | 1,514 | 1,409 | |||||||||
| 修繕費 | 851 | 200 | |||||||||
| 水道光熱費 | 1,266 | 1,083 | |||||||||
| 食材仕入費 | 15,817 | 16,716 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 751 | 887 | |||||||||
| 雑費 | 740 | 501 | |||||||||
| 食堂営業原価合計 | 45,506 | 46,005 | |||||||||
| 営業原価合計 | 225,867 | 220,362 | |||||||||
| 営業総利益 | 128,387 | 125,703 | |||||||||
| 一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 6,600 | 6,600 | |||||||||
| 給料 | 27,561 | 27,388 | |||||||||
| 賃金 | 11,939 | 11,179 | |||||||||
| 従業員賞与 | 3,626 | 3,548 | |||||||||
| 法定福利費 | 7,543 | 7,246 | |||||||||
| 福利厚生費 | 898 | 825 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 585 | 741 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 27 | 27 | |||||||||
| 通信費 | 2,145 | 1,797 | |||||||||
| 事務用品費 | 1,090 | 1,469 | |||||||||
| 図書印刷費 | 1,384 | 1,628 | |||||||||
| 会議費 | 398 | 377 | |||||||||
| 交際費 | 757 | 747 | |||||||||
| 消耗品費 | 3,709 | 4,062 | |||||||||
| 修繕費 | 3,425 | 1,667 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,000 | 3,451 | |||||||||
| 水道光熱費 | 15,276 | 14,611 | |||||||||
| 燃料費 | 52 | 201 | |||||||||
| 租税公課 | 7,604 | 7,502 | |||||||||
| 保険料 | 5,446 | 6,472 | |||||||||
| 支払手数料 | 13,738 | 13,716 | |||||||||
| 支払負担金 | 4,836 | 5,327 | |||||||||
| 寄付金 | ― | 50 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 1,352 | 1,183 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 16 | ― | |||||||||
| 退職給付費用 | 233 | 483 | |||||||||
| 雑費 | 435 | 447 | |||||||||
| 一般管理費合計 | 122,683 | 122,757 | |||||||||
| 営業利益 | 5,704 | 2,945 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 362 | 253 | |||||||||
| 受取配当金 | 180 | 180 | |||||||||
| 受取地代家賃 | 2,250 | 2,250 | |||||||||
| 雑収入 | 2,816 | 3,804 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | ― | 9 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 5,610 | 6,498 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 1,107 | 1,036 | |||||||||
| 入会金返還金 | 400 | 600 | |||||||||
| 雑損失 | 314 | 42 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 1,822 | 1,679 | |||||||||
| 経常利益 | 9,492 | 7,764 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ― | ※1 3,099 | |||||||||
| 固定資産処分損 | ― | ※1 652 | |||||||||
| 特別損失合計 | ― | 3,752 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 9,492 | 4,012 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,320 | 936 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △2,939 | 2,649 | |||||||||
| 法人税等合計 | △1,619 | 3,585 | |||||||||
| 当期純利益 | 11,112 | 426 | |||||||||