有価証券報告書-第54期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和元年10月1日 至 令和2年9月30日) | 当事業年度 (自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| ゴルフ営業収入 | |||||||||||
| グリーンフィー | 155,193 | 160,682 | |||||||||
| キャディーフィー | 16,284 | 15,486 | |||||||||
| カートフィー | 70,417 | 74,922 | |||||||||
| 受取使用料 | 163 | 82 | |||||||||
| コンペティションフィー | 7,727 | 8,625 | |||||||||
| 名義変更手数料収入 | 3,550 | 7,100 | |||||||||
| 会費収入 | 33,914 | 33,178 | |||||||||
| ゴルフスクール収入 | ― | 2,309 | |||||||||
| ゴルフ営業収入合計 | 287,251 | 302,386 | |||||||||
| 売店営業収入 | 7,591 | 7,272 | |||||||||
| 食堂営業収入 | 44,488 | 46,784 | |||||||||
| 営業収益合計 | 339,331 | 356,443 | |||||||||
| 営業原価 | |||||||||||
| ゴルフ営業原価 | |||||||||||
| 給料手当 | 20,211 | 20,097 | |||||||||
| 賃金手当 | 12,232 | 10,700 | |||||||||
| 職員賞与 | 3,076 | 3,184 | |||||||||
| キャディー手当 | 30,653 | 27,080 | |||||||||
| 法定福利費 | 7,018 | 6,686 | |||||||||
| 福利厚生費 | 387 | 603 | |||||||||
| 競技会費用 | 8,305 | 8,937 | |||||||||
| 消耗品費 | ― | 323 | |||||||||
| 修繕費 | 904 | 970 | |||||||||
| 地代家賃 | 15,278 | 15,278 | |||||||||
| コース維持費 | 35,427 | 34,424 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,075 | 35,429 | |||||||||
| 燃料費 | 1,768 | 1,871 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 2,113 | 2,190 | |||||||||
| 退職給付費用 | 1,104 | 551 | |||||||||
| ゴルフ営業原価合計 | 176,554 | 168,329 | |||||||||
| 売店営業原価 | |||||||||||
| 商品期首棚卸高 | 1,540 | 1,624 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 5,373 | 5,198 | |||||||||
| 商品期末棚卸高 | 1,624 | 1,358 | |||||||||
| 売店営業原価合計 | 5,289 | 5,464 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和元年10月1日 至 令和2年9月30日) | 当事業年度 (自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日) | ||||||||||
| 食堂営業原価 | |||||||||||
| 給料手当 | 15,232 | 15,631 | |||||||||
| 賃金手当 | 11,524 | 11,460 | |||||||||
| 職員賞与 | 1,328 | 1,890 | |||||||||
| 法定福利費 | 2,414 | 2,605 | |||||||||
| 福利厚生費 | 131 | 173 | |||||||||
| 消耗品費 | 1,478 | 1,829 | |||||||||
| 修繕費 | 244 | 271 | |||||||||
| 水道光熱費 | 920 | 1,235 | |||||||||
| 食材仕入費 | 15,362 | 15,865 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 754 | 782 | |||||||||
| 退職給付費用 | 364 | 279 | |||||||||
| 雑費 | 770 | 705 | |||||||||
| 食堂営業原価合計 | 50,524 | 52,730 | |||||||||
| 営業原価合計 | 232,368 | 226,524 | |||||||||
| 営業総利益 | 106,962 | 129,919 | |||||||||
| 一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 9,300 | 9,360 | |||||||||
| 給料 | 26,989 | 28,235 | |||||||||
| 賃金 | 12,786 | 13,295 | |||||||||
| 従業員賞与 | 2,394 | 2,777 | |||||||||
| 法定福利費 | 7,027 | 8,322 | |||||||||
| 福利厚生費 | 1,032 | 925 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 557 | 1,356 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 82 | 84 | |||||||||
| 通信費 | 1,754 | 1,582 | |||||||||
| 事務用品費 | 962 | 834 | |||||||||
| 図書印刷費 | 1,475 | 1,804 | |||||||||
| 会議費 | 297 | 313 | |||||||||
| 交際費 | 656 | 388 | |||||||||
| 消耗品費 | 4,297 | 3,697 | |||||||||
| 修繕費 | 2,761 | 9,840 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,675 | 4,921 | |||||||||
| 水道光熱費 | 15,659 | 14,781 | |||||||||
| 燃料費 | 98 | 33 | |||||||||
| 租税公課 | 8,953 | 8,840 | |||||||||
| 保険料 | 4,535 | 6,077 | |||||||||
| 支払手数料 | 22,010 | 26,054 | |||||||||
| 支払負担金 | 4,686 | 1,938 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 1,358 | 1,095 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | ― | 26 | |||||||||
| 退職給付費用 | 273 | 251 | |||||||||
| 雑費 | 429 | 507 | |||||||||
| 一般管理費合計 | 135,052 | 147,344 | |||||||||
| 営業損失(△) | △28,089 | △17,425 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和元年10月1日 至 令和2年9月30日) | 当事業年度 (自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日) | ||||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 10 | 21 | |||||||||
| 受取配当金 | 120 | 120 | |||||||||
| 受取地代家賃 | 2,250 | 2,250 | |||||||||
| 雑収入 | 20,313 | 8,231 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | 33 | ― | |||||||||
| 営業外収益合計 | 22,727 | 10,622 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 465 | 411 | |||||||||
| 雑損失 | 202 | 62 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 668 | 473 | |||||||||
| 経常損失(△) | △6,030 | △7,276 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ― | ※1 799 | |||||||||
| 特別利益合計 | ― | 799 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ※1 624 | ※1 540 | |||||||||
| 特別損失合計 | 624 | 540 | |||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △6,655 | △7,016 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 619 | 619 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △7 | △274 | |||||||||
| 法人税等合計 | 611 | 344 | |||||||||
| 当期純損失(△) | △7,266 | △7,360 | |||||||||