精養軒(9734)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月27日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第152期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
- 【短信】
- 平成28年1月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2015年1月31日 | 2016年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,163,348 | 1,689,555 |
| 売掛金 | 111,575 | 103,430 |
| たな卸資産 | 42,234 | 46,363 |
| 前払費用 | 37,100 | 36,354 |
| その他 | 224 | 97 |
| 貸倒引当金 | -1,100 | -900 |
| 流動資産計 | 1,353,380 | 1,874,899 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,325,082 | 2,237,095 |
| 減価償却累計額 | -1,676,203 | -1,705,964 |
| 建物(純額) | 648,879 | 531,131 |
| 構築物 | 68,818 | 68,818 |
| 減価償却累計額 | -59,200 | -60,597 |
| 構築物(純額) | 9,618 | 8,221 |
| 機械及び装置 | 185,473 | 186,036 |
| 減価償却累計額 | -175,365 | -176,690 |
| 機械及び装置(純額) | 10,108 | 9,346 |
| 車両運搬具 | 1,661 | - |
| 減価償却累計額 | -1,661 | - |
| 車両運搬具(純額) | 0 | - |
| 工具 | 431,629 | 406,406 |
| 減価償却累計額 | -377,332 | -357,647 |
| 工具 | 54,297 | 48,759 |
| 土地 | 603,189 | 603,189 |
| リース資産 | 25,770 | 8,700 |
| 減価償却累計額 | -9,641 | -3,190 |
| リース資産(純額) | 16,129 | 5,510 |
| 有形固定資産合計 | 1,342,220 | 1,206,156 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,512 | 1,512 |
| 電話加入権 | 511 | 511 |
| ソフトウエア | 5,413 | 4,076 |
| 無形固定資産合計 | 7,436 | 6,099 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 997,332 | 1,192,404 |
| 出資金 | 11,000 | 11,000 |
| 長期前払費用 | - | 2,806 |
| 差入保証金 | 65,395 | 51,622 |
| 投資その他の資産合計 | 1,073,726 | 1,257,832 |
| 固定資産計 | 2,423,382 | 2,470,087 |
| 資産の部合計 | 3,776,762 | 4,344,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 54,457 | 57,785 |
| 未払金 | 124,383 | 127,574 |
| リース債務 | 6,432 | 5,808 |
| 未払費用 | 52,476 | 50,803 |
| 未払法人税等 | 1,638 | 56,190 |
| 未払消費税等 | 41,804 | 37,911 |
| 預り金 | 23,390 | 20,420 |
| 賞与引当金 | 31,000 | 30,000 |
| 資産除去債務 | 3,081 | - |
| 流動負債計 | 338,662 | 386,491 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 10,975 | 7,892 |
| 退職給付引当金 | 496,305 | 505,660 |
| 役員退職慰労引当金 | 106,924 | 125,790 |
| 繰延税金負債 | 151,965 | 123,958 |
| その他 | 7,198 | 6,463 |
| 固定負債計 | 773,366 | 769,763 |
| 負債の部合計 | 1,112,028 | 1,156,255 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 131,400 | 131,400 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,330 | 4,330 |
| 資本剰余金合計 | 4,330 | 4,330 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 32,850 | 32,850 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,180,000 | 2,180,000 |
| 繰越利益剰余金 | 40,864 | 578,279 |
| 利益剰余金合計 | 2,253,714 | 2,791,129 |
| 自己株式 | -20,508 | -20,564 |
| 株主資本合計 | 2,368,936 | 2,906,295 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 295,798 | 282,437 |
| その他の包括利益累計額合計 | 295,798 | 282,437 |
| 純資産の部合計 | 2,664,735 | 3,188,731 |
| 負債・純資産合計 | 3,776,762 | 4,344,986 |
注記等(個別)
(千円)| 勘定科目 | 2015年1月31日 | 2016年1月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 原材料 | 26,149 | 24,194 |
| 貯蔵品 | 16,085 | 22,169 |