訂正有価証券報告書-第61期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/04/27 16:32
【資料】
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【項目】
126項目
① 【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成28年12月31日)
当事業年度
(平成29年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金9,74112,759
受取手形47143
完成業務未収入金19,86015,595
売掛金235149
有価証券1,2011,480
未成業務支出金1,6852,248
商品及び製品301241
仕掛品4276
原材料及び貯蔵品197190
前払費用139115
繰延税金資産226242
その他1,1961,314
流動資産合計34,87334,558
固定資産
有形固定資産
建物3,7793,584
構築物5648
機械及び装置374348
車両運搬具2516
工具、器具及び備品2023
土地5,1434,584
リース資産5063
建設仮勘定-22
有形固定資産合計9,4518,691
無形固定資産
ソフトウエア201927
ソフトウエア仮勘定26714
その他88
無形固定資産合計476950
投資その他の資産
投資有価証券6,1716,624
関係会社株式12,42212,430
長期貸付金349323
その他2,1532,065
貸倒引当金△99△127
投資その他の資産合計20,99621,316
固定資産合計30,92430,957
資産合計65,79865,515


(単位:百万円)
前事業年度
(平成28年12月31日)
当事業年度
(平成29年12月31日)
負債の部
流動負債
業務未払金2,4331,331
買掛金4936
未払金2,0012,516
未払法人税等43099
未払費用451291
未成業務受入金8891,267
預り金273274
賞与引当金168109
受注損失引当金151160
製品保証引当金-11
株式給付引当金-62
その他4450
流動負債合計6,8956,210
固定負債
退職給付引当金1,8001,817
株式給付引当金58-
繰延税金負債318650
再評価に係る繰延税金負債503416
その他3346
固定負債合計2,7142,930
負債合計9,6099,141
純資産の部
株主資本
資本金16,17416,174
資本剰余金
資本準備金15,9054,043
その他資本剰余金-11,862
資本剰余金合計15,90515,905
利益剰余金
利益準備金488488
その他利益剰余金
別途積立金23,30723,307
繰越利益剰余金3,1983,066
利益剰余金合計26,99326,861
自己株式△1,905△1,903
株主資本合計57,16857,038
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,4181,931
土地再評価差額金△2,397△2,594
評価・換算差額等合計△978△663
純資産合計56,18956,374
負債純資産合計65,79865,515

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