訂正有価証券報告書-第61期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,741 | 12,759 | |||||||||
| 受取手形 | 47 | 143 | |||||||||
| 完成業務未収入金 | 19,860 | 15,595 | |||||||||
| 売掛金 | 235 | 149 | |||||||||
| 有価証券 | 1,201 | 1,480 | |||||||||
| 未成業務支出金 | 1,685 | 2,248 | |||||||||
| 商品及び製品 | 301 | 241 | |||||||||
| 仕掛品 | 42 | 76 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 197 | 190 | |||||||||
| 前払費用 | 139 | 115 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 226 | 242 | |||||||||
| その他 | 1,196 | 1,314 | |||||||||
| 流動資産合計 | 34,873 | 34,558 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,779 | 3,584 | |||||||||
| 構築物 | 56 | 48 | |||||||||
| 機械及び装置 | 374 | 348 | |||||||||
| 車両運搬具 | 25 | 16 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 20 | 23 | |||||||||
| 土地 | 5,143 | 4,584 | |||||||||
| リース資産 | 50 | 63 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 22 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,451 | 8,691 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 201 | 927 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 267 | 14 | |||||||||
| その他 | 8 | 8 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 476 | 950 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 6,171 | 6,624 | |||||||||
| 関係会社株式 | 12,422 | 12,430 | |||||||||
| 長期貸付金 | 349 | 323 | |||||||||
| その他 | 2,153 | 2,065 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △99 | △127 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 20,996 | 21,316 | |||||||||
| 固定資産合計 | 30,924 | 30,957 | |||||||||
| 資産合計 | 65,798 | 65,515 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 業務未払金 | 2,433 | 1,331 | |||||||||
| 買掛金 | 49 | 36 | |||||||||
| 未払金 | 2,001 | 2,516 | |||||||||
| 未払法人税等 | 430 | 99 | |||||||||
| 未払費用 | 451 | 291 | |||||||||
| 未成業務受入金 | 889 | 1,267 | |||||||||
| 預り金 | 273 | 274 | |||||||||
| 賞与引当金 | 168 | 109 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 151 | 160 | |||||||||
| 製品保証引当金 | - | 11 | |||||||||
| 株式給付引当金 | - | 62 | |||||||||
| その他 | 44 | 50 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,895 | 6,210 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 1,800 | 1,817 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 58 | - | |||||||||
| 繰延税金負債 | 318 | 650 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 503 | 416 | |||||||||
| その他 | 33 | 46 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,714 | 2,930 | |||||||||
| 負債合計 | 9,609 | 9,141 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 16,174 | 16,174 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 15,905 | 4,043 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 11,862 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 15,905 | 15,905 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 488 | 488 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 23,307 | 23,307 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,198 | 3,066 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 26,993 | 26,861 | |||||||||
| 自己株式 | △1,905 | △1,903 | |||||||||
| 株主資本合計 | 57,168 | 57,038 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,418 | 1,931 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △2,397 | △2,594 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △978 | △663 | |||||||||
| 純資産合計 | 56,189 | 56,374 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 65,798 | 65,515 | |||||||||