有価証券報告書-第57期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,646 | 10,059 | |||||||||
| 受取手形 | ※1 55 | ※1 98 | |||||||||
| 完成業務未収入金 | 8,222 | 13,469 | |||||||||
| 売掛金 | 169 | 337 | |||||||||
| 有価証券 | 2,033 | 2,239 | |||||||||
| 未成業務支出金 | 2,605 | 2,054 | |||||||||
| 商品及び製品 | 355 | 261 | |||||||||
| 仕掛品 | 418 | 63 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 211 | 196 | |||||||||
| 前渡金 | 248 | - | |||||||||
| 前払費用 | 67 | 105 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 111 | 175 | |||||||||
| 短期貸付金 | 4 | 3 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 1,227 | 1,005 | |||||||||
| その他 | 144 | 432 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 26,522 | 30,503 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 10,226 | 10,233 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,378 | △6,523 | |||||||||
| 建物(純額) | 3,847 | 3,710 | |||||||||
| 構築物 | 744 | 744 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △670 | △679 | |||||||||
| 構築物(純額) | 73 | 65 | |||||||||
| 機械及び装置 | 4,002 | 3,719 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,732 | △3,413 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 270 | 306 | |||||||||
| 車両運搬具 | 76 | 85 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △57 | △65 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 18 | 20 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 342 | 339 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △324 | △314 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 17 | 25 | |||||||||
| 土地 | ※2 4,741 | ※2 4,665 | |||||||||
| リース資産 | 55 | 107 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △31 | △43 | |||||||||
| リース資産(純額) | 23 | 64 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 65 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,992 | 8,922 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 38 | 8 | |||||||||
| ソフトウエア | 155 | 232 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 193 | 240 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,781 | 6,165 | |||||||||
| 関係会社株式 | 12,895 | 13,056 | |||||||||
| 出資金 | 7 | 7 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 1 | 0 | |||||||||
| 長期貸付金 | 12 | 10 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 461 | 303 | |||||||||
| 長期預金 | 500 | - | |||||||||
| 破産更生債権等 | 3 | 2 | |||||||||
| 長期前払費用 | 8 | 8 | |||||||||
| 差入保証金 | 335 | 313 | |||||||||
| 保険積立金 | 828 | 810 | |||||||||
| 投資不動産 | 534 | 534 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △142 | △155 | |||||||||
| 投資不動産(純額) | 391 | 378 | |||||||||
| その他 | 367 | 349 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △48 | △47 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 20,545 | 21,359 | |||||||||
| 固定資産合計 | 29,731 | 30,523 | |||||||||
| 資産合計 | 56,254 | 61,027 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 業務未払金 | 1,242 | 2,640 | |||||||||
| 買掛金 | 33 | 66 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 0 | - | |||||||||
| 未払金 | 190 | 380 | |||||||||
| 未払法人税等 | 151 | 1,162 | |||||||||
| 未払消費税等 | 649 | 638 | |||||||||
| 未払費用 | 416 | 402 | |||||||||
| 未成業務受入金 | 477 | 489 | |||||||||
| 預り金 | 220 | 225 | |||||||||
| 賞与引当金 | 93 | 111 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 80 | 14 | |||||||||
| その他 | 39 | 40 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,596 | 6,172 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 159 | 336 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,927 | 1,918 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※2 585 | ※2 585 | |||||||||
| その他 | 32 | 67 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,705 | 2,907 | |||||||||
| 負債合計 | 6,301 | 9,080 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 16,174 | 16,174 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 15,905 | 15,905 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 15,905 | 15,905 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 488 | 488 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 23,307 | 23,307 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,551 | 2,844 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 25,346 | 26,639 | |||||||||
| 自己株式 | △5,061 | △5,068 | |||||||||
| 株主資本合計 | 52,365 | 53,651 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 204 | 774 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※2 △2,617 | ※2 △2,479 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △2,412 | △1,704 | |||||||||
| 純資産合計 | 49,952 | 51,946 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 56,254 | 61,027 | |||||||||