有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/26 16:47
【資料】
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【項目】
133項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金127,292千円-千円
退職給付引当金403,287442,119
役員退職慰労引当金11,03415,052
減損損失(土地・電話加入権)298,634298,634
減価償却費(償却資産の減損損失を含む)258,378288,702
賞与引当金205,990204,885
リース資産減損勘定137,876167,920
欠損金3,486,7482,009,631
投資有価証券評価損569,277311,949
資産除去債務72,008161,040
その他12,27442,282
繰延税金資産の小計5,582,8023,942,219
評価性引当額△4,556,305△2,725,672
繰延税金資産の合計1,026,4971,216,547
繰延税金負債
資産除去債務△51,280△135,726
その他△8,604△918
繰延税金負債の合計△59,885△136,645
繰延税金資産の純額966,6121,079,901

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率34.8%34.8%
(調整)
交際費など永久に損金に算入されない項目0.50.4
住民税均等割等18.711.4
評価性引当金(期限切れ欠損金含む)△63.7△43.1
のれん償却額0.80.5
税率変更による影響額△6.20.3
その他△3.11.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率△18.25.3

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