9624 長大

9624
2021/09/28
時価
216億円
PER
9倍
2010年以降
赤字-85.88倍
(2010-2021年)
PBR
1.2倍
2010年以降
0.16-1.34倍
(2010-2021年)
配当 予
2.65%
ROE
13.31%
ROA
7.34%
資料
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長大(9624)の全事業営業利益の推移 - 全期間

【期間】

連結

2008年9月30日
4億4700万
2009年9月30日
-3億7800万
2009年12月31日 -38.1%
-5億2200万
2010年3月31日
3億3200万
2010年6月30日 -80.42%
6500万
2010年9月30日 +464.62%
3億6700万
2010年12月31日
-6億2200万
2011年3月31日 -0.8%
-6億2700万
2011年6月30日 -42.58%
-8億9400万
2011年9月30日 -3.24%
-9億2300万
2011年12月31日
-8億7500万
2012年3月31日
3億3500万
2012年6月30日 +8.96%
3億6500万
2012年9月30日 -74.79%
9200万
2012年12月31日
-4億9900万
2013年3月31日
7億8100万
2013年6月30日 +3.2%
8億600万
2013年9月30日 +68.98%
13億6200万
2013年12月31日
-7億4300万
2014年3月31日
18億4900万
2014年6月30日 -4.27%
17億7000万
2014年9月30日 +0.51%
17億7900万
2014年12月31日
-6億6300万
2015年3月31日
10億6100万
2015年6月30日 -22.05%
8億2700万
2015年9月30日 +34.95%
11億1600万
2015年12月31日
-10億9300万
2016年3月31日
8億9000万
2016年6月30日 -16.63%
7億4200万
2016年9月30日 +9.16%
8億1000万
2016年12月31日
-8億2200万
2017年3月31日
15億4300万
2017年6月30日 +10.5%
17億500万
2017年9月30日 -10.21%
15億3100万
2017年12月31日
-6億4000万
2018年3月31日
23億3100万
2018年6月30日 +10.73%
25億8100万
2018年9月30日 -33.79%
17億900万
2018年12月31日
-3億3200万
2019年3月31日
24億3800万
2019年6月30日 -7.22%
22億6200万
2019年9月30日 +28.34%
29億300万
2019年12月31日
-7億5800万
2020年3月31日
26億1200万
2020年6月30日 +4.98%
27億4200万
2020年9月30日 +14.84%
31億4900万
2020年12月31日
-4億6900万
2021年3月31日
32億8000万
2021年6月30日 +1.31%
33億2300万
2021年9月30日 +15.5%
38億3800万

個別

2008年9月30日
4億2600万
2009年9月30日
-4億1800万
2010年9月30日
3億2300万
2011年9月30日
-7億9200万
2012年9月30日
3億3800万
2013年9月30日 +56.21%
5億2800万
2014年9月30日 -18.18%
4億3200万
2015年9月30日 -52.31%
2億600万
2016年9月30日 +11.65%
2億3000万
2017年9月30日 +115.22%
4億9500万
2018年9月30日 +69.49%
8億3900万
2019年9月30日 +64.72%
13億8200万
2020年9月30日 +30.17%
17億9900万
2021年9月30日 +4.11%
18億7300万

有報情報

#1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
数値目標
売上高(百万円)営業利益(百万円)従業員数(人)
連結35,7003,000約1,750
個別20,0001,700約 900
目標達成に向けた施策
「持続成長プラン2019」では、『基幹事業の強化と新たな成長の基盤づくり』を基本方針としております。引き続き要請の多い国土強靭化やインフラ維持管理等のニーズに対応した基幹事業の強化・拡大を図るとともに、新領域における事業開発や海外事業の強化、人材の確保及び育成への投資を重点的に行ってまいります。計画期間中は以下の6つの方針に基づき事業を推進してまいります。
2021/12/23 16:04
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当社グループにおきましては、2019年10月に公表いたしました中期経営計画「持続成長プラン2019」に基づき、新たな取組みを実施してまいりました。
その2年目となる第54期(当期)では、連結売上高及び当社個別売上高ともに、第53期(前期)からそれぞれ11.6%、8.8%と増加となりました。また、期間利益(営業利益)におきましても、連結および個別においてそれぞれ21.9%、4.1%と前期に比べ増加しております。これは新型コロナウイルス感染症拡大による翌期繰越等の影響があったものの、道路事業、構造事業等の受注増加を図ることができたためです。
新型コロナウイルス感染症の業績への影響におきましては、国内における公共事業を中心とする基幹事業では影響は軽微です。海外事業においては、案件受注の遅延、業務完了の遅延等による翌期への繰越等の影響が発生している状況であります。新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等は不確実性が高い事象であることから、感染の最新の状況や収束に関する情報等を踏まえ、取締役会、経営会議等における意思決定、業績予想等の策定を行っていくこととしております。
2021/12/23 16:04

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