9776 札幌臨床検査センター

9776
2026/02/13
時価
82億円
PER 予
12.06倍
2010年以降
3.25-19.06倍
(2010-2025年)
PBR
0.53倍
2010年以降
0.24-1.63倍
(2010-2025年)
配当 予
1.18%
ROE 予
4.4%
ROA 予
2.95%
資料
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札幌臨床検査センター(9776)の貸借対照表

【提出】
2015年6月26日 12:27
【資料】
有価証券報告書-第51期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
【短信】
平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2014年3月31日2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金3,250,6882,664,318
受取手形及び売掛金2,544,7152,939,782
商品及び製品481,071533,152
仕掛品13,85413,577
原材料及び貯蔵品38,96637,670
繰延税金資産74,57779,475
その他71,66884,256
貸倒引当金-28,558-35,184
流動資産計6,446,9846,317,050
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物1,850,9671,876,591
減価償却累計額-1,170,356-1,224,053
建物及び構築物(純額)680,610652,537
機械装置及び運搬具32,22141,791
減価償却累計額-28,799-31,732
機械装置及び運搬具(純額)3,42110,058
工具2,343,0612,396,711
減価償却累計額-1,944,370-2,009,723
工具398,690386,988
土地903,818932,817
リース資産79,12275,311
減価償却累計額-48,277-35,162
リース資産(純額)30,84540,149
建設仮勘定2,569-
有形固定資産合計2,019,9552,022,551
無形固定資産
その他57,879121,915
無形固定資産合計57,879121,915
投資その他の資産
投資有価証券134,903152,238
長期貸付金18,11413,187
長期前払費用22,52534,267
差入保証金309,415309,246
繰延税金資産129,434113,919
その他166,076103,497
貸倒引当金-116,241-23,078
投資その他の資産合計664,228703,278
固定資産計2,742,0632,847,746
資産の部合計9,189,0479,164,796
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金2,150,1112,382,233
短期借入金281,48925,352
リース債務13,89415,441
未払法人税等245,373151,763
賞与引当金111,390128,455
未払金103,13470,432
その他140,227131,677
流動負債計3,045,6202,905,356
固定負債
長期借入金60,69035,338
リース債務19,43728,189
繰延税金負債-746
役員退職慰労引当金49,51255,133
退職給付に係る負債12,79013,592
長期未払金169,882159,354
その他6,1245,974
固定負債計318,437298,328
負債の部合計3,364,0573,203,684
純資産の部
株主資本
資本金983,350983,350
資本剰余金1,015,2701,015,270
利益剰余金3,905,2104,435,013
自己株式-98,568-504,568
株主資本合計5,805,2625,929,065
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金19,72732,045
その他の包括利益累計額合計19,72732,045
純資産の部合計5,824,9895,961,111
負債・純資産合計9,189,0479,164,796

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2014年3月31日2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金2,989,9852,402,519
受取手形15,9722,863
売掛金2,356,1502,496,432
商品及び製品452,647503,033
仕掛品13,16812,889
原材料及び貯蔵品35,89434,025
前払費用48,63652,838
繰延税金資産72,02177,014
その他24,44140,178
貸倒引当金-47,942-43,509
流動資産計5,960,9755,578,285
固定資産
有形固定資産
建物572,758543,544
構築物20,79425,407
機械及び装置00
車両及び運搬具(純額)8417,814
工具器具・備品(純額)405,089391,977
土地782,576811,575
リース資産22,91023,839
建設仮勘定2,569-
有形固定資産合計1,807,5391,804,157
無形固定資産
電話加入権11,72011,720
ソフトウエア43,033108,085
無形固定資産合計54,753119,805
投資その他の資産
投資有価証券129,124145,362
関係会社株式38,26038,260
出資金10110
長期貸付金30,97334,802
破産更生債権等91,546610
長期前払費用22,47836,643
繰延税金資産121,740105,792
差入保証金281,506299,712
その他67,25495,219
貸倒引当金-110,841-17,678
投資その他の資産合計672,053738,834
固定資産計2,534,3462,662,798
資産の部合計8,495,3228,241,083
負債の部
流動負債
買掛金1,608,7171,636,605
短期借入金250,993-
1年内返済予定の長期借入金22,50420,004
リース債務11,81510,963
未払金111,54574,732
未払法人税等237,655141,175
未払費用117,164104,092
賞与引当金108,710125,265
その他19,36823,722
流動負債計2,488,4732,136,562
固定負債
長期借入金53,32433,320
リース債務13,08815,008
役員退職慰労引当金42,84547,725
長期未払金169,882159,354
その他2,4992,349
固定負債計281,639257,757
負債の部合計2,770,1132,394,319
純資産の部
株主資本
資本金983,350983,350
資本剰余金
資本準備金1,015,2701,015,270
資本剰余金合計1,015,2701,015,270
利益剰余金
利益準備金74,20074,200
その他利益剰余金
別途積立金1,690,0001,690,000
繰越利益剰余金2,043,5422,559,100
利益剰余金合計3,807,7424,323,300
自己株式-99,876-505,876
株主資本合計5,706,4855,816,044
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金18,72330,719
その他の包括利益累計額合計18,72330,719
純資産の部合計5,725,2095,846,764
負債・純資産合計8,495,3228,241,083

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