札幌臨床検査センター(9776)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月25日 12:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,056,776 | 4,477,997 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,767,112 | 2,652,462 |
| 商品及び製品 | 464,636 | 525,110 |
| 仕掛品 | 7,742 | 8,128 |
| 原材料及び貯蔵品 | 56,626 | 53,651 |
| その他 | 89,189 | 76,917 |
| 貸倒引当金 | -31,883 | -32,121 |
| 流動資産計 | 7,410,199 | 7,762,145 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,075,665 | 2,192,998 |
| 減価償却累計額 | -1,296,462 | -1,327,919 |
| 建物及び構築物(純額) | 779,203 | 865,079 |
| 機械装置及び運搬具 | 36,673 | 39,412 |
| 減価償却累計額 | -33,211 | -32,077 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,461 | 7,334 |
| 工具 | 2,767,694 | 2,632,371 |
| 減価償却累計額 | -2,333,265 | -2,346,918 |
| 工具 | 434,429 | 285,453 |
| 土地 | 1,052,372 | 916,894 |
| リース資産 | 65,040 | 65,093 |
| 減価償却累計額 | -29,406 | -30,949 |
| リース資産(純額) | 35,633 | 34,144 |
| 建設仮勘定 | 74,320 | - |
| 有形固定資産合計 | 2,379,421 | 2,108,906 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 83,894 | 53,566 |
| 無形固定資産合計 | 83,894 | 53,566 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 132,901 | 164,513 |
| 長期貸付金 | - | 353 |
| 長期前払費用 | 32,413 | 30,071 |
| 差入保証金 | 252,121 | 257,326 |
| 繰延税金資産 | 172,057 | 169,467 |
| その他 | 145,177 | 148,279 |
| 貸倒引当金 | -17,040 | -17,091 |
| 投資その他の資産合計 | 717,631 | 752,921 |
| 固定資産計 | 3,180,947 | 2,915,394 |
| 資産の部合計 | 10,591,147 | 10,677,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,066,895 | 1,864,733 |
| リース債務 | 10,831 | 10,604 |
| 未払法人税等 | 241,970 | 145,825 |
| 賞与引当金 | 114,997 | 116,545 |
| 未払金 | 99,660 | 96,849 |
| 資産除去債務 | 2,900 | - |
| その他 | 191,886 | 196,404 |
| 流動負債計 | 2,729,142 | 2,430,963 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 29,229 | 28,112 |
| 役員退職慰労引当金 | 68,165 | 75,870 |
| 退職給付に係る負債 | 19,548 | 20,831 |
| 長期未払金 | 140,994 | 133,716 |
| 資産除去債務 | 2,000 | 2,000 |
| その他 | 4,930 | 4,668 |
| 固定負債計 | 264,869 | 265,199 |
| 負債の部合計 | 2,994,012 | 2,696,162 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 983,350 | 983,350 |
| 資本剰余金 | 1,015,270 | 1,015,270 |
| 利益剰余金 | 6,109,905 | 6,595,116 |
| 自己株式 | -537,007 | -633,162 |
| 株主資本合計 | 7,571,518 | 7,960,574 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 25,617 | 20,802 |
| その他の包括利益累計額合計 | 25,617 | 20,802 |
| 純資産の部合計 | 7,597,135 | 7,981,377 |
| 負債・純資産合計 | 10,591,147 | 10,677,540 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,766,435 | 4,116,008 |
| 受取手形 | 1,326 | 994 |
| 売掛金 | 2,600,292 | 2,520,325 |
| 商品及び製品 | 438,938 | 485,519 |
| 仕掛品 | 6,988 | 7,333 |
| 原材料及び貯蔵品 | 53,080 | 49,739 |
| 前払費用 | 49,070 | 52,728 |
| その他 | 34,649 | 21,860 |
| 貸倒引当金 | -31,807 | -32,125 |
| 流動資産計 | 6,918,973 | 7,222,384 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 681,430 | 765,560 |
| 構築物 | 21,651 | 27,129 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 759 | 616 |
| 工具 | 438,017 | 288,407 |
| 土地 | 931,130 | 796,170 |
| リース資産 | 23,644 | 26,229 |
| 建設仮勘定 | 74,320 | - |
| 有形固定資産合計 | 2,170,954 | 1,904,114 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 3,650 | 3,650 |
| 電話加入権 | 11,720 | 11,720 |
| ソフトウエア | 64,552 | 34,631 |
| その他 | 490 | 1,001 |
| 無形固定資産合計 | 80,413 | 51,002 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 125,898 | 159,008 |
| 関係会社株式 | 38,260 | 38,660 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | 3,600 | - |
| 従業員に対する長期貸付金 | - | 353 |
| 破産更生債権等 | 600 | 600 |
| 長期前払費用 | 43,302 | 35,840 |
| 繰延税金資産 | 160,315 | 156,819 |
| 差入保証金 | 242,312 | 244,420 |
| その他 | 136,277 | 138,719 |
| 貸倒引当金 | -11,646 | -11,691 |
| 投資その他の資産合計 | 738,928 | 762,741 |
| 固定資産計 | 2,990,296 | 2,717,859 |
| 資産の部合計 | 9,909,270 | 9,940,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,603,853 | 1,415,944 |
| リース債務 | 6,360 | 6,572 |
| 未払金 | 138,133 | 100,947 |
| 未払法人税等 | 230,299 | 134,816 |
| 未払費用 | 137,237 | 139,928 |
| 賞与引当金 | 111,723 | 113,217 |
| 資産除去債務 | 2,900 | - |
| その他 | 51,109 | 52,918 |
| 流動負債計 | 2,281,618 | 1,964,344 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 20,242 | 23,157 |
| 役員退職慰労引当金 | 61,081 | 68,852 |
| 長期未払金 | 140,944 | 129,366 |
| 資産除去債務 | 2,000 | 2,000 |
| その他 | 1,305 | 1,043 |
| 固定負債計 | 225,574 | 224,419 |
| 負債の部合計 | 2,507,192 | 2,188,763 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 983,350 | 983,350 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,015,270 | 1,015,270 |
| 資本剰余金合計 | 1,015,270 | 1,015,270 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 74,200 | 74,200 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,690,000 | 1,690,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,152,374 | 4,601,247 |
| 利益剰余金合計 | 5,916,574 | 6,365,447 |
| 自己株式 | -538,315 | -634,470 |
| 株主資本合計 | 7,376,879 | 7,729,596 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 25,198 | 21,883 |
| その他の包括利益累計額合計 | 25,198 | 21,883 |
| 純資産の部合計 | 7,402,078 | 7,751,480 |
| 負債・純資産合計 | 9,909,270 | 9,940,243 |