9776 札幌臨床検査センター

9776
2026/02/13
時価
82億円
PER 予
12.06倍
2010年以降
3.25-19.05倍
(2010-2025年)
PBR
0.53倍
2010年以降
0.24-1.63倍
(2010-2025年)
配当 予
1.18%
ROE 予
4.4%
ROA 予
2.95%
資料
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札幌臨床検査センター(9776)の貸借対照表

【提出】
2018年6月26日 11:19
【資料】
有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
【短信】
平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金3,134,6434,056,776
受取手形及び売掛金2,724,9152,767,112
商品及び製品523,443464,636
仕掛品14,4937,742
原材料及び貯蔵品54,92056,626
繰延税金資産74,78578,650
その他117,87989,189
貸倒引当金-33,772-31,883
流動資産計6,611,3087,488,850
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物2,050,8192,075,665
減価償却累計額-1,292,248-1,296,462
建物及び構築物(純額)758,570779,203
機械装置及び運搬具39,19336,673
減価償却累計額-33,068-33,211
機械装置及び運搬具(純額)6,1253,461
工具2,708,7582,767,694
減価償却累計額-2,221,387-2,333,265
工具487,371434,429
土地1,061,6961,052,372
リース資産66,45965,040
減価償却累計額-36,943-29,406
リース資産(純額)29,51635,633
建設仮勘定50074,320
有形固定資産合計2,343,7802,379,421
無形固定資産
その他97,74683,894
無形固定資産合計97,74683,894
投資その他の資産
投資有価証券137,194132,901
長期貸付金3,497
長期前払費用29,41232,413
差入保証金259,213252,121
繰延税金資産130,93393,406
その他133,547145,177
貸倒引当金-18,858-17,040
投資その他の資産合計674,940638,981
固定資産計3,116,4673,102,297
資産の部合計9,727,77510,591,147
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金2,040,9612,066,895
短期借入金13,316
リース債務12,21710,831
未払法人税等102,982241,970
賞与引当金115,357114,997
未払金73,75899,660
資産除去債務2,900
その他129,859191,886
流動負債計2,488,4532,729,142
固定負債
リース債務20,70829,229
役員退職慰労引当金60,67468,165
退職給付に係る負債18,51519,548
長期未払金148,570140,994
資産除去債務2,0002,000
その他4,9304,930
固定負債計255,400264,869
負債の部合計2,743,8532,994,012
純資産の部
株主資本
資本金983,350983,350
資本剰余金1,015,2701,015,270
利益剰余金5,459,4116,109,905
自己株式-504,653-537,007
株主資本合計6,953,3777,571,518
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金30,54325,617
その他の包括利益累計額合計30,54325,617
純資産の部合計6,983,9217,597,135
負債・純資産合計9,727,77510,591,147

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金2,893,8413,766,435
受取手形4,1771,326
売掛金2,544,8362,600,292
商品及び製品500,606438,938
仕掛品13,7616,988
原材料及び貯蔵品51,33953,080
前払費用51,83149,070
繰延税金資産72,54976,114
その他62,07134,649
貸倒引当金-33,718-31,807
流動資産計6,161,2966,995,087
固定資産
有形固定資産
建物658,458681,430
構築物20,43721,651
機械及び装置00
車両及び運搬具(純額)1,988759
工具器具・備品(純額)491,635438,017
土地940,454931,130
リース資産18,07723,644
建設仮勘定50074,320
有形固定資産合計2,131,5522,170,954
無形固定資産
借地権3,6503,650
電話加入権11,72011,720
ソフトウエア77,43164,552
その他265490
無形固定資産合計93,06780,413
投資その他の資産
投資有価証券129,524125,898
関係会社株式38,26038,260
出資金1010
長期貸付金11,9963,600
破産更生債権等669600
長期前払費用36,10943,302
繰延税金資産121,51984,201
差入保証金249,497242,312
その他124,814136,277
貸倒引当金-13,472-11,646
投資その他の資産合計698,929662,814
固定資産計2,923,5492,914,182
資産の部合計9,084,8459,909,270
負債の部
流動負債
買掛金1,614,6011,603,853
1年内返済予定の長期借入金13,316
リース債務7,0606,360
未払金74,816138,133
未払法人税等96,132230,299
未払費用105,993137,237
賞与引当金111,735111,723
資産除去債務2,900
その他19,98051,109
流動負債計2,043,6352,281,618
固定負債
リース債務13,24320,242
役員退職慰労引当金53,52461,081
長期未払金147,923140,944
資産除去債務2,0002,000
その他1,3051,305
固定負債計217,996225,574
負債の部合計2,261,6322,507,192
純資産の部
株主資本
資本金983,350983,350
資本剰余金
資本準備金1,015,2701,015,270
資本剰余金合計1,015,2701,015,270
利益剰余金
利益準備金74,20074,200
その他利益剰余金
別途積立金1,690,0001,690,000
繰越利益剰余金3,537,4884,152,374
利益剰余金合計5,301,6885,916,574
自己株式-505,961-538,315
株主資本合計6,794,3477,376,879
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金28,86525,198
その他の包括利益累計額合計28,86525,198
純資産の部合計6,823,2127,402,078
負債・純資産合計9,084,8459,909,270

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