有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月28日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,689 | 5,072 |
売掛金 | 1,630 | 1,665 |
商品 | 220 | 187 |
仕掛品 | 13 | 15 |
原材料及び貯蔵品 | 410 | 403 |
その他 | 1,228 | 1,291 |
貸倒引当金 | -19 | -15 |
流動資産計 | 10,173 | 8,620 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
貸衣裳 | 1,045 | 771 |
減価償却累計額 | -940 | -666 |
貸衣裳(純額) | 104 | 104 |
建物及び構築物 | 11,927 | 14,110 |
減価償却累計額 | -6,947 | -7,885 |
建物及び構築物(純額) | 4,980 | 6,225 |
器具備品 | 5,113 | 5,006 |
減価償却累計額 | -3,921 | -3,783 |
器具備品 | 1,191 | 1,223 |
土地 | 1,893 | 1,719 |
その他 | 1,018 | 866 |
減価償却累計額 | -562 | -577 |
その他(純額) | 455 | 288 |
有形固定資産合計 | 8,626 | 9,561 |
無形固定資産 | | |
のれん | 574 | 672 |
その他 | 597 | 970 |
無形固定資産合計 | 1,171 | 1,642 |
投資その他の資産 | | |
繰延税金資産 | 570 | 684 |
差入保証金 | 2,718 | 2,697 |
その他 | 1,097 | 1,240 |
貸倒引当金 | -3 | -11 |
投資その他の資産合計 | 4,382 | 4,611 |
固定資産計 | 14,180 | 15,815 |
資産の部合計 | 24,354 | 24,436 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,801 | 1,986 |
短期借入金 | 1,550 | 800 |
1年内返済予定の長期借入金 | 400 | 400 |
未払金 | 1,450 | 1,742 |
未払法人税等 | 251 | 207 |
前受金 | 2,788 | 3,231 |
賞与引当金 | 711 | 782 |
役員賞与引当金 | 28 | 38 |
その他 | 1,341 | 1,248 |
流動負債計 | 10,322 | 10,437 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,400 | 1,000 |
再評価に係る繰延税金負債 | 9 | 5 |
退職給付に係る負債 | 1,192 | 1,280 |
資産除去債務 | 805 | 880 |
その他 | 171 | 254 |
固定負債計 | 3,579 | 3,421 |
負債の部合計 | 13,902 | 13,858 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,176 | 4,176 |
資本剰余金 | 4,052 | 4,051 |
利益剰余金 | 2,701 | 2,735 |
自己株式 | | |
株主資本合計 | 10,929 | 10,962 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 23 | 23 |
繰延ヘッジ損益 | -43 | 10 |
土地再評価差額金 | -903 | -773 |
為替換算調整勘定 | 485 | 416 |
退職給付に係る調整累計額 | -64 | -68 |
その他の包括利益累計額合計 | -503 | -392 |
非支配株主持分 | 25 | 7 |
純資産の部合計 | 10,451 | 10,577 |
負債・純資産合計 | 24,354 | 24,436 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,608 | 2,346 |
売掛金 | 550 | 615 |
商品 | 148 | 162 |
前払費用 | 238 | 408 |
未収還付法人税等 | 136 | - |
その他 | 1,159 | 1,625 |
貸倒引当金 | -37 | -42 |
流動資産計 | 5,803 | 5,115 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
貸衣裳 | 50 | 63 |
建物及び構築物 | 2,322 | 3,375 |
器具備品 | 368 | 452 |
土地 | 1,644 | 1,470 |
建設仮勘定 | 278 | 15 |
その他 | 20 | 35 |
有形固定資産合計 | 4,684 | 5,412 |
無形固定資産 | | |
のれん | 485 | 460 |
ソフトウエア | 290 | 329 |
その他 | 182 | 530 |
無形固定資産合計 | 958 | 1,320 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 1,642 | 1,535 |
関係会社出資金 | 1,056 | 1,031 |
長期貸付金 | 1,409 | 1,097 |
差入保証金 | 2,463 | 2,403 |
繰延税金資産 | 127 | 204 |
その他 | 91 | 220 |
貸倒引当金 | -401 | -391 |
投資その他の資産合計 | 6,389 | 6,100 |
固定資産計 | 12,032 | 12,833 |
資産の部合計 | 17,836 | 17,948 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 664 | 724 |
短期借入金 | 2,219 | 1,888 |
1年内返済予定の長期借入金 | 400 | 400 |
未払金 | 537 | 967 |
未払法人税等 | 51 | 104 |
前受金 | 1,917 | 2,105 |
賞与引当金 | 211 | 228 |
役員賞与引当金 | 16 | 27 |
その他 | 253 | 155 |
流動負債計 | 6,271 | 6,601 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,400 | 1,210 |
再評価に係る繰延税金負債 | 9 | 5 |
退職給付引当金 | 649 | 704 |
資産除去債務 | 616 | 686 |
その他 | 45 | 61 |
固定負債計 | 2,720 | 2,669 |
負債の部合計 | 8,992 | 9,271 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,176 | 4,176 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,038 | 4,038 |
資本剰余金合計 | 4,038 | 4,038 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,554 | 1,203 |
利益剰余金合計 | 1,554 | 1,203 |
自己株式 | | |
株主資本合計 | 9,768 | 9,417 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 23 | 23 |
繰延ヘッジ損益 | -43 | 10 |
土地再評価差額金 | -903 | -773 |
その他の包括利益累計額合計 | -924 | -740 |
純資産の部合計 | 8,843 | 8,677 |
負債・純資産合計 | 17,836 | 17,948 |