有価証券報告書-第57期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(イ) システムインテグレーション売上原価明細書
労務費・経費につきましては、予定原価を適用し、原価差額については期末において調整計算を行っております。
(脚注)
(ロ) サービス&サポート売上原価明細書
(脚注)
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | ||
| Ⅰ 期首商品たな卸高 | 11,595 | 14,729 | |||||
| Ⅱ 当期商品仕入高 | 234,345 | 252,113 | |||||
| Ⅲ 受託ソフト原価 | |||||||
| 1.外注加工費 | 13,692 | 56.6 | 14,234 | 56.1 | |||
| 2.労務費 | ※2 | 8,581 | 35.4 | 9,137 | 36.0 | ||
| 3.経費 | ※3 | 1,930 | 8.0 | 2,004 | 7.9 | ||
| 当期総製造費用 | 24,204 | 100.0 | 25,376 | 100.0 | |||
| 期首仕掛品たな卸高 | 635 | 550 | |||||
| 計 | 24,839 | 25,926 | |||||
| 期末仕掛品たな卸高 | 550 | 24,289 | 654 | 25,271 | |||
| 合計 | 270,230 | 292,115 | |||||
| Ⅳ 期末商品たな卸高 | 14,729 | 15,587 | |||||
| システムインテグレーション売上原価 | 255,500 | 276,527 | |||||
労務費・経費につきましては、予定原価を適用し、原価差額については期末において調整計算を行っております。
(脚注)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||||||||||||||
| 1.原価計算の方法は、個別原価計算によっております。 | 1. 同左 | ||||||||||||||||
※2.労務費の主な内訳は、次のとおりであります。
| ※2.労務費の主な内訳は、次のとおりであります。
| ||||||||||||||||
※3.経費の主な内訳は、次のとおりであります。
| ※3.経費の主な内訳は、次のとおりであります。
|
(ロ) サービス&サポート売上原価明細書
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | ||
| Ⅰ 期首商品たな卸高 | 6,303 | 6,427 | |||||
| Ⅱ 当期商品仕入高 | 116,400 | 122,630 | |||||
| Ⅲ 保守等原価 | |||||||
| 1.保守部品費 | ※1 | 5,301 | 6.4 | 5,245 | 5.9 | ||
| 2.支払手数料 | 12,714 | 15.2 | 13,267 | 14.9 | |||
| 3.外注加工費 | 45,612 | 54.7 | 50,919 | 57.3 | |||
| 4.労務費 | ※2 | 12,973 | 15.6 | 12,710 | 14.3 | ||
| 5.経費 | ※3 | 6,751 | 8.1 | 6,741 | 7.6 | ||
| 当期総製造費用 | 83,352 | 83,352 | 100.0 | 88,884 | 88,884 | 100.0 | |
| 合計 | 206,057 | 217,942 | |||||
| Ⅳ 期末商品たな卸高 | 6,427 | 6,736 | |||||
| サービス& サポート売上原価 | 199,629 | 211,205 | |||||
(脚注)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||||||||||||||
| ※1.保守部品費にはホテルの食材費528百万円を含めております。 | ※1.保守部品費にはホテルの食材費511百万円を含めております。 | ||||||||||||||||
※2.労務費の主な内訳は、次のとおりであります。
| ※2.労務費の主な内訳は、次のとおりであります。
| ||||||||||||||||
※3.経費の主な内訳は、次のとおりであります。
| ※3.経費の主な内訳は、次のとおりであります。
|