有価証券報告書-第38期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
②【損益計算書】
【売上原価明細書】
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算であります。
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | 当事業年度 (自 平成30年3月1日 至 平成31年2月28日) | ||||||||||
| 売上高 | 9,779,017 | 9,857,064 | |||||||||
| 売上原価 | 7,003,555 | 6,727,263 | |||||||||
| 売上総利益 | 2,775,462 | 3,129,800 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 2,388,851 | ※1 2,406,152 | |||||||||
| 営業利益 | 386,610 | 723,648 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息及び配当金 | 3,105 | 1,206 | |||||||||
| 出資金運用益 | - | 2,533 | |||||||||
| 保険配当金 | 399 | 1,954 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | 6,826 | 1,508 | |||||||||
| その他 | 5,593 | 2,062 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 15,924 | 9,266 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 12,629 | 4,419 | |||||||||
| 出資金運用損 | 21,613 | - | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 11,431 | - | |||||||||
| 借入金繰上返済清算金 | - | 6,661 | |||||||||
| 和解金 | - | 3,000 | |||||||||
| その他 | 3,814 | 3,044 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 49,489 | 17,125 | |||||||||
| 経常利益 | 353,045 | 715,790 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ※2 1,202 | ※2 175 | |||||||||
| 特別利益合計 | 1,202 | 175 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ※3 325 | ※3 185 | |||||||||
| 減損損失 | 5,066 | 12,228 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 3,323 | 943 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 54,290 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損 | - | 692 | |||||||||
| 特別損失合計 | 63,005 | 14,049 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 291,241 | 701,916 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 130,378 | 243,880 | |||||||||
| 法人税等還付税額 | △3,415 | - | |||||||||
| 法人税等調整額 | △6,073 | △27,082 | |||||||||
| 法人税等合計 | 120,889 | 216,797 | |||||||||
| 当期純利益 | 170,352 | 485,118 | |||||||||
【売上原価明細書】
| 前事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | 当事業年度 (自 平成30年3月1日 至 平成31年2月28日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 283,793 | 4.0 | 296,160 | 4.4 | |
| Ⅱ 労務費 | 973,909 | 13.9 | 966,822 | 14.3 | |
| Ⅲ 外注費 | 4,145,662 | 59.2 | 3,951,660 | 58.7 | |
| Ⅳ 経費 | ※1 | 1,602,196 | 22.9 | 1,520,866 | 22.6 |
| 当期総制作費用 | 7,005,562 | 100.0 | 6,735,510 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 199,674 | 195,381 | |||
| 合計 | 7,205,236 | 6,930,891 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 195,381 | 196,427 | |||
| 当期制作原価 | 7,009,855 | 6,734,463 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 6,300 | 7,200 | ||
| 当期売上原価 | 7,003,555 | 6,727,263 | |||
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 減価償却費 | 528,126 | 531,239 |
| 旅費交通費 | 231,350 | 209,560 |
| 地代家賃 | 220,039 | 221,654 |
| 備品消耗品費 | 144,792 | 125,880 |
| リース料 | 132,611 | 117,640 |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 販売費及び一般管理費 | 6,300 | 7,200 |
| 計 | 6,300 | 7,200 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算であります。