有価証券報告書-第39期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
②【損益計算書】
【売上原価明細書】
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算であります。
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成30年3月1日 至 平成31年2月28日) | 当事業年度 (自 平成31年3月1日 至 令和2年2月29日) | ||||||||||
| 売上高 | 9,857,064 | 10,288,315 | |||||||||
| 売上原価 | 6,727,263 | 7,038,612 | |||||||||
| 売上総利益 | 3,129,800 | 3,249,702 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 2,406,152 | ※1 2,354,905 | |||||||||
| 営業利益 | 723,648 | 894,796 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息及び配当金 | 1,206 | 302,454 | |||||||||
| 出資金運用益 | 2,533 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | 1,508 | ― | |||||||||
| その他 | 4,017 | 6,299 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 9,266 | 308,754 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 4,419 | 1,997 | |||||||||
| 出資金運用損 | ― | 14,138 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | ― | 2,924 | |||||||||
| 借入金繰上返済清算金 | 6,661 | ― | |||||||||
| 和解金 | 3,000 | ― | |||||||||
| その他 | 3,044 | 1,790 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 17,125 | 20,851 | |||||||||
| 経常利益 | 715,790 | 1,182,699 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ※2 175 | ※2 356 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | ― | 46,199 | |||||||||
| 特別利益合計 | 175 | 46,556 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損 | ― | ※3 132 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ※4 185 | ※4 271 | |||||||||
| 減損損失 | 12,228 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 943 | ― | |||||||||
| 関係会社株式売却損 | 692 | ― | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | ― | 5,180 | |||||||||
| 特別損失合計 | 14,049 | 5,583 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 701,916 | 1,223,672 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 243,880 | 299,665 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △27,082 | 2,810 | |||||||||
| 法人税等合計 | 216,797 | 302,475 | |||||||||
| 当期純利益 | 485,118 | 921,197 | |||||||||
【売上原価明細書】
| 前事業年度 (自 平成30年3月1日 至 平成31年2月28日) | 当事業年度 (自 平成31年3月1日 至 令和2年2月29日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 296,160 | 4.4 | 358,627 | 5.1 | |
| Ⅱ 労務費 | 966,822 | 14.3 | 1,064,676 | 15.2 | |
| Ⅲ 外注費 | 3,951,660 | 58.7 | 4,025,878 | 57.4 | |
| Ⅳ 経費 | ※1 | 1,520,866 | 22.6 | 1,568,881 | 22.3 |
| 当期総制作費用 | 6,735,510 | 100.0 | 7,018,064 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 195,381 | 196,427 | |||
| 合計 | 6,930,891 | 7,214,491 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 196,427 | 166,489 | |||
| 当期制作原価 | 6,734,463 | 7,048,001 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 7,200 | 9,388 | ||
| 当期売上原価 | 6,727,263 | 7,038,612 | |||
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 減価償却費 | 531,239 | 561,121 |
| 旅費交通費 | 209,560 | 232,694 |
| 地代家賃 | 221,654 | 225,727 |
| 備品消耗品費 | 125,880 | 133,981 |
| リース料 | 117,640 | 93,828 |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 販売費及び一般管理費 | 7,200 | 9,388 |
| 計 | 7,200 | 9,388 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算であります。