訂正有価証券報告書-第41期(2021/03/01-2022/02/28)
②【損益計算書】
【売上原価明細書】
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算であります。
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和2年3月1日 至 令和3年2月28日) | 当事業年度 (自 令和3年3月1日 至 令和4年2月28日) | ||||||||||
| 売上高 | 5,911,964 | 9,943,194 | |||||||||
| 売上原価 | 4,783,397 | 6,787,276 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,128,567 | 3,155,917 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 1,925,119 | ※1 2,376,804 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △796,552 | 779,112 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息及び配当金 | 302,187 | 1,291 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | 213,253 | 120,855 | |||||||||
| その他 | 45,571 | 11,748 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 561,012 | 133,894 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 5,974 | 7,769 | |||||||||
| 出資金運用損 | 19,531 | ― | |||||||||
| 消費税等追徴税額 | ― | 7,559 | |||||||||
| その他 | 4,207 | 2,920 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 29,713 | 18,249 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △265,252 | 894,757 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ※2 23 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | ― | 1,343 | |||||||||
| 特別利益合計 | 23 | 1,343 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損 | ※3 35 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | ※4 1,195 | ※4 918 | |||||||||
| 減損損失 | 8,643 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損 | ― | 41 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | ― | 174,160 | |||||||||
| 特別損失合計 | 9,874 | 175,120 | |||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △275,104 | 720,981 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | △15,885 | 346,247 | |||||||||
| 法人税等還付税額 | △151,168 | ― | |||||||||
| 法人税等追徴税額 | ― | 30,306 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △9,517 | 3,996 | |||||||||
| 法人税等合計 | △176,571 | 380,550 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △98,533 | 340,430 | |||||||||
【売上原価明細書】
| 前事業年度 (自 令和2年3月1日 至 令和3年2月28日) | 当事業年度 (自 令和3年3月1日 至 令和4年2月28日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 197,084 | 4.1 | 263,797 | 3.9 | |
| Ⅱ 労務費 | 956,584 | 20.0 | 1,045,099 | 15.4 | |
| Ⅲ 外注費 | 2,440,910 | 51.1 | 4,232,645 | 62.2 | |
| Ⅳ 経費 | ※1 | 1,185,890 | 24.8 | 1,258,792 | 18.5 |
| 当期総制作費用 | 4,780,470 | 100.0 | 6,800,334 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 166,489 | 152,977 | |||
| 合計 | 4,946,959 | 6,953,311 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 2,994 | ― | ||
| 期末仕掛品たな卸高 | 152,977 | 155,757 | |||
| 当期制作原価 | 4,790,988 | 6,797,554 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 7,590 | 10,277 | ||
| 当期売上原価 | 4,783,397 | 6,787,276 | |||
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 減価償却費 | 540,075 | 471,403 |
| 旅費交通費 | 66,268 | 123,949 |
| 地代家賃 | 241,338 | 262,807 |
| 備品消耗品費 | 44,778 | 79,092 |
| リース料 | 81,501 | 70,429 |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 販売費及び一般管理費 | 7,590 | 10,277 |
| 固定資産 | 2,994 | ― |
| 計 | 10,585 | 10,277 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算であります。