有価証券報告書-第33期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/12/24 14:47
【資料】
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【項目】
112項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
前事業年度
(2018年9月30日)
当事業年度
(2019年9月30日)
退職給付引当金46,302千円52,389千円
役員退職慰労引当金29,71434,152
未払費用16,83419,880
未払事業税11,34112,809
その他8,0653,550
繰延税金資産合計112,257千円122,783千円

(繰延税金負債)
前事業年度
(2018年9月30日)
当事業年度
(2019年9月30日)
その他有価証券評価差額金△3,688千円△7,538千円
繰延税金負債合計△3,688千円△7,538千円
差引:繰延税金資産純額108,569千円115,244千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の百分の五以下であるため、注記を省略しております。