有価証券報告書-第27期(平成27年4月1日-平成27年10月31日)

【提出】
2016/01/28 16:31
【資料】
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【項目】
124項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1) 流動資産
前事業年度
(平成27年3月31日)
当事業年度
(平成27年10月31日)
繰延税金資産
賞与引当金35,371千円44,017千円
貸倒引当金1,997,5471,817,849
その他75,75698,902
繰延税金資産小計2,108,6751,960,770
評価性引当額△2,004,713△1,960,770
繰延税金資産合計103,961-

(2) 固定資産
前事業年度
(平成27年3月31日)
当事業年度
(平成27年10月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金77,610千円78,341千円
投資有価証券評価損23,0243,075
関係会社株式評価損3,178,9053,171,563
長期未払金13,75411,898
その他49,628305,291
繰延税金資産小計3,342,9243,570,170
評価性引当額△3,329,424△3,570,170
繰延税金資産合計13,500-

(3) 固定負債
前事業年度
(平成27年3月31日)
当事業年度
(平成27年10月31日)
繰延税金負債
その他有価証券-△1,356
繰延税金負債合計-△1,356

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
前事業年度及び当事業年度については、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。