東京センチュリー(8439)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月17日 16:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,849 | 67,387 |
| 割賦債権 | 114,568 | 96,134 |
| リース債権及びリース投資資産 | - | 506,121 |
| 営業貸付債権 | 77,531 | - |
| 営業貸付金 | - | 37,693 |
| その他の営業貸付債権 | - | 50,657 |
| 賃貸料等未収入金 | 14,538 | 5,356 |
| たな卸資産 | 118 | - |
| 商品及び製品 | - | 65 |
| 繰延税金資産 | 695 | 411 |
| その他の流動資産 | 3,922 | 10,346 |
| 貸倒引当金 | -802 | -3,380 |
| 流動資産合計 | 218,422 | 770,794 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 賃貸資産 | | |
| 賃貸資産 | 449,437 | 38,831 |
| 賃貸資産前渡金 | 2,730 | - |
| 賃貸資産合計 | 452,168 | 38,831 |
| 社用資産 | 1,016 | 936 |
| 有形固定資産合計 | 453,184 | 39,767 |
| 無形固定資産 | | |
| 賃貸資産 | | |
| 賃貸資産 | 96,705 | 114 |
| 賃貸資産合計 | 96,705 | 114 |
| その他の無形固定資産 | 1,057 | 1,064 |
| 無形固定資産合計 | 97,762 | 1,178 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,858 | 22,167 |
| 固定化営業債権 | 1,385 | 4,714 |
| 繰延税金資産 | 4,353 | 3,653 |
| その他の投資 | 4,511 | 4,737 |
| 貸倒引当金 | -552 | -1,062 |
| 投資その他の資産合計 | 31,555 | 34,210 |
| 固定資産合計 | 582,503 | 75,155 |
| 資産合計 | 800,925 | 845,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 43,487 | 46,721 |
| 短期借入金 | 117,430 | 123,684 |
| 1年内償還予定の社債 | 4,000 | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 88,677 | 88,815 |
| コマーシャル・ペーパー | 194,700 | 179,700 |
| 1年内支払予定の長期特定債権譲渡支払債務 | 18,145 | - |
| 債権流動化に伴う支払債務 | - | 4,000 |
| 1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務 | - | 36,637 |
| リース債務 | - | 4,837 |
| 未払法人税等 | 2,730 | 28 |
| 割賦未実現利益 | 10,107 | 8,141 |
| 賞与引当金 | 596 | 590 |
| 役員賞与引当金 | 50 | 40 |
| その他の流動負債 | 13,344 | 8,472 |
| 流動負債合計 | 493,269 | 511,669 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 10,500 | 500 |
| 長期借入金 | 206,884 | 204,686 |
| 長期特定債権譲渡支払債務 | 21,633 | - |
| 債権流動化に伴う長期支払債務 | - | 42,628 |
| リース債務 | - | 10,258 |
| 退職給付引当金 | 1,003 | 744 |
| 役員退職慰労引当金 | 167 | - |
| その他の固定負債 | 9,768 | 14,691 |
| 固定負債合計 | 249,957 | 273,509 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 743,226 | 785,179 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,867 | 11,867 |
| 資本剰余金 | 5,537 | 5,537 |
| 利益剰余金 | 39,214 | 43,712 |
| 自己株式 | 0 | -1 |
| 株主資本合計 | 56,619 | 61,117 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,103 | 40 |
| 繰延ヘッジ損益 | -276 | -426 |
| 為替換算調整勘定 | 21 | -157 |
| 評価・換算差額等合計 | 847 | -544 |
| 少数株主持分 | 231 | 197 |
| 純資産合計 | 57,698 | 60,770 |
| 負債純資産合計 | 800,925 | 845,950 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,159 | 65,816 |
| 受取手形 | 63 | 2 |
| 割賦債権 | 109,806 | 93,060 |
| リース債権 | - | 11,279 |
| リース投資資産 | - | 491,868 |
| 営業貸付金 | 39,014 | 34,594 |
| その他の営業貸付債権 | 35,844 | 50,550 |
| 賃貸料等未収入金 | 14,806 | 5,418 |
| 前渡金 | - | 5,057 |
| 前払費用 | 736 | 979 |
| 繰延税金資産 | 621 | 359 |
| 未収収益 | 294 | 563 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,132 | 3,384 |
| その他の流動資産 | 2,795 | 3,703 |
| 貸倒引当金 | -797 | -3,376 |
| 流動資産合計 | 211,478 | 763,262 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 賃貸資産 | | |
| 賃貸資産 | 449,224 | 38,772 |
| 賃貸資産前渡金 | 2,730 | - |
| 賃貸資産合計 | 451,955 | 38,772 |
| 社用資産 | | |
| 建物(純額) | 322 | 243 |
| 構築物(純額) | 3 | 2 |
| 器具備品(純額) | 204 | 168 |
| 土地 | 432 | 432 |
| リース賃借資産(純額) | - | 59 |
| 社用資産合計 | 962 | 907 |
| 有形固定資産合計 | 452,917 | 39,680 |
| 無形固定資産 | | |
| 賃貸資産 | | |
| 賃貸資産 | 96,607 | 114 |
| 賃貸資産合計 | 96,607 | 114 |
| その他の無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,023 | 1,031 |
| 電話加入権 | 7 | - |
| その他 | - | 14 |
| その他の無形固定資産合計 | 1,031 | 1,046 |
| 無形固定資産合計 | 97,638 | 1,160 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,774 | 11,903 |
| 関係会社株式 | 5,161 | 5,128 |
| 出資金 | 8 | 8 |
| 長期貸付金 | 50 | - |
| 従業員に対する長期貸付金 | 7 | 5 |
| 関係会社長期貸付金 | 932 | 290 |
| 固定化営業債権 | 1,385 | 4,714 |
| 長期前払費用 | 253 | 596 |
| 繰延税金資産 | 4,354 | 3,647 |
| その他の投資 | 4,188 | 4,124 |
| 貸倒引当金 | -556 | -1,063 |
| 投資その他の資産合計 | 28,559 | 29,356 |
| 固定資産合計 | 579,116 | 70,196 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 790,594 | 833,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 5,742 | 5,363 |
| 買掛金 | 37,721 | 41,087 |
| 短期借入金 | 116,900 | 121,900 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 88,490 | 88,623 |
| 1年内償還予定の社債 | 4,000 | 10,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 194,700 | 179,700 |
| 1年内支払予定の長期特定債権譲渡支払債務 | 18,145 | - |
| 債権流動化に伴う支払債務 | - | 4,000 |
| 1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務 | - | 36,637 |
| リース債務 | - | 4,842 |
| 未払金 | 779 | 798 |
| 未払費用 | 1,162 | 1,282 |
| 未払法人税等 | 2,630 | - |
| 賃貸料等前受金 | 5,080 | 533 |
| 預り金 | 5,286 | 5,351 |
| 前受収益 | 417 | 571 |
| 割賦未実現利益 | 8,910 | 7,311 |
| 賞与引当金 | 570 | 565 |
| 役員賞与引当金 | 50 | 40 |
| その他の流動負債 | 738 | - |
| 流動負債合計 | 491,327 | 508,608 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 10,500 | 500 |
| 長期借入金 | 204,325 | 202,318 |
| 長期特定債権譲渡支払債務 | 21,633 | - |
| 債権流動化に伴う長期支払債務 | - | 42,628 |
| リース債務 | - | 10,281 |
| 退職給付引当金 | 1,003 | 744 |
| 役員退職慰労引当金 | 167 | - |
| 受取保証金 | 8,329 | 8,477 |
| その他の固定負債 | 1,428 | 6,165 |
| 固定負債合計 | 247,387 | 271,116 |
| 負債合計 | 738,715 | 779,724 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,867 | 11,867 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,537 | 5,537 |
| 資本剰余金合計 | 5,537 | 5,537 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 86 | 86 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 26,600 | 30,600 |
| 繰越利益剰余金 | 6,964 | 6,029 |
| 利益剰余金合計 | 33,650 | 36,715 |
| 自己株式 | 0 | -1 |
| 株主資本合計 | 51,055 | 54,119 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,100 | 41 |
| 繰延ヘッジ損益 | -276 | -426 |
| 評価・換算差額等合計 | 824 | -385 |
| 純資産合計 | 51,879 | 53,734 |
| 負債純資産合計 | 790,594 | 833,459 |