訂正有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.01%から35.64%に変更されております。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 未払事業税 | 4,047 | 千円 | 12,030 | 千円 |
| 未払事業所税 | 601 | 〃 | 564 | 〃 |
| 棚卸資産評価損 | 387 | 〃 | 261 | 〃 |
| 減価償却費 | 808 | 〃 | 426 | 〃 |
| 新株予約権 | 40,436 | 〃 | 39,241 | 〃 |
| 資産除去債務 | 29,063 | 〃 | 29,632 | 〃 |
| 助成金収入 | 35,816 | 〃 | 38,487 | 〃 |
| 繰越欠損金 | 369,463 | 〃 | 1,664,729 | 〃 |
| その他 | 4,276 | 〃 | 19,151 | 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 484,901 | 〃 | 1,804,525 | 〃 |
| 評価性引当額 | △484,901 | 〃 | △1,804,525 | 〃 |
| 繰延税金資産合計 | ― | 〃 | ― | 〃 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 除去費用(資産除去債務) | 14,746 | 〃 | 12,814 | 〃 |
| 圧縮記帳準備金 | 7,856 | 〃 | 5,833 | 〃 |
| 繰延税金負債合計 | 22,603 | 〃 | 18,647 | 〃 |
| 繰延税金負債の純額 | 22,603 | 〃 | 18,647 | 〃 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.01%から35.64%に変更されております。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。