有価証券報告書-第24期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
売上高 | 11,058,642 | 11,907,213 |
売上原価 | ||
売上原価 | 6,144,396 | 6,582,058 |
売上総利益 | 4,914,246 | 5,325,154 |
販売費及び一般管理費 | 4,555,728 | 4,807,543 |
全事業営業利益 | 358,517 | 517,611 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 244 | 1,189 |
受取配当金 | 4,900 | 6,777 |
持分法による投資利益 | 22,376 | 29,724 |
投資事業組合運用益 | - | 27,442 |
その他 | 6,939 | 8,217 |
営業外収益計 | 34,461 | 73,351 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,343 | 2,039 |
為替差損 | 7,356 | 1,038 |
支払手数料 | - | 3,132 |
創立費償却 | 3,850 | 7,290 |
その他 | 3,757 | 3,909 |
営業外費用計 | 16,308 | 17,410 |
当期経常利益 | 376,670 | 573,552 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 399,316 | 33,969 |
関係会社株式売却益 | - | 21,105 |
事業譲渡益 | 4,268 | - |
新株予約権戻入益 | 720 | - |
特別利益計 | 404,305 | 55,075 |
特別損失 | ||
投資有価証券売却損 | 9,413 | - |
投資有価証券評価損 | - | 29,999 |
その他 | 5,360 | - |
特別損失計 | 14,773 | 29,999 |
税引前当年度純利益 | 766,203 | 598,627 |
法人税 | 289,526 | 280,392 |
法人税等調整額 | -120,104 | 8,614 |
法人税等合計 | 169,422 | 289,007 |
四半期純利益 | 596,781 | 309,620 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -16,741 | -13,822 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 613,523 | 323,442 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 8,687,719 | - |
営業収益 | - | 1,594,538 |
売上原価 | 5,234,423 | - |
売上総利益 | 3,453,295 | - |
販売費及び一般管理費 | 3,522,455 | - |
営業費用 | - | 1,057,050 |
営業利益又は営業損失(△) | -69,159 | 537,487 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 294 | 3,515 |
受取配当金 | 5,393 | 1,671 |
為替差益 | - | 2,268 |
受取手数料 | 221,443 | - |
その他 | 35,597 | 6,854 |
営業外収益計 | 262,728 | 14,309 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,231 | 2,039 |
投資事業組合運用損 | 1,521 | 392 |
為替差損 | 7,970 | - |
支払手数料 | - | 357 |
その他 | 1,729 | 309 |
営業外費用計 | 12,453 | 3,098 |
当期経常利益 | 181,115 | 548,698 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 399,316 | 28,870 |
事業譲渡益 | 4,268 | - |
新株予約権戻入益 | 720 | - |
特別利益計 | 404,305 | 28,870 |
特別損失 | ||
投資有価証券売却損 | 9,413 | - |
投資有価証券評価損 | - | 19,999 |
和解金 | 5,360 | - |
特別損失計 | 14,773 | 19,999 |
税引前当年度純利益 | 570,648 | 557,568 |
法人税 | 226,605 | 51,891 |
法人税等調整額 | -11,305 | 33,357 |
法人税等合計 | 215,300 | 85,249 |
四半期純利益 | 355,348 | 472,318 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 2,169 | 5,992 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
賃金給与 | 1,774,907 | 1,751,243 |
賞与引当金繰入額 | 186,751 | 338,871 |
役員賞与引当金繰入額 | 28,123 | 28,680 |
貸倒引当金繰入額 | 18,472 | 12,466 |
退職給付費用 | 55,899 | 57,336 |
のれん償却額 | 52,568 | 51,773 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 76,600 | 83,550 |
役員賞与引当金繰入額 | 28,123 | 8,650 |
賃金給与 | 1,387,933 | 218,333 |
賞与 | 115,879 | 16,088 |
雑給 | 5,983 | - |
法定福利費 | 260,113 | 46,539 |
賞与引当金繰入額 | 134,704 | 21,594 |
地代家賃 | 193,582 | 23,008 |
減価償却費 | 126,278 | 116,154 |
支払手数料 | 219,418 | 162,425 |
貸倒引当金繰入額 | 12,741 | - |