有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金 | 17,082千円 | 4,216千円 | |
| 投資有価証券評価損否認 | 319,696 | 319,696 | |
| その他 | 478 | 1,946 | |
| 繰延税金資産小計 | 337,258 | 325,859 | |
| 評価性引当額 | △337,258 | △325,859 | |
| 繰延税金資産合計 | - | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 税引前当期純損失が計上されているため、記載しておりません。 | 30.86% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.04 | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △22.30 | ||
| 住民税均等割 | 1.03 | ||
| 評価性引当額の増減 (繰越欠損金の期限切れを含む) | △3.66 | ||
| その他 | △0.50 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 5.46 |