有価証券報告書-第22期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (2018年8月31日) | 当事業年度 (2019年8月31日) | ||||
繰延税金資産 | |||||
未払事業税 | 2,622 | 千円 | 1,970 | 千円 | |
未払事業所税 | 686 | 663 | |||
貸倒引当金超過額 | 9,688 | 10,726 | |||
減価償却超過額 | 16,152 | 11,926 | |||
事業整理損 | 8,472 | 5,891 | |||
株式評価損 | 52,953 | 53,046 | |||
ゴルフ会員権評価損 | 1,192 | 1,192 | |||
投資損失引当金 | - | 20,371 | |||
繰越欠損金 | 68,825 | 57,517 | |||
その他 | 2,159 | 1,220 | |||
繰延税金資産小計 | 162,752 | 164,527 | |||
評価性引当額 | △63,088 | △84,730 | |||
繰延税金資産合計 | 99,664 | 79,796 | |||
繰延税金負債 | |||||
その他有価証券評価差額金 | △1,145 | - | |||
繰延税金負債合計 | △1,145 | - | |||
繰延税金資産純額 | 98,519 | 79,796 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 (2018年8月31日) | 当事業年度 (2019年8月31日) | ||||
法定実効税率 | 30.9 | % | 30.6 | % | |
(調整) | |||||
留保金課税 | 5.3 | % | 8.7 | % | |
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.5 | % | 4.1 | % | |
評価性引当額の増減 | 2.3 | % | 60.6 | % | |
外国税額控除 | △1.7 | % | △3.7 | % | |
新株予約権戻入益 | - | % | △10.9 | % | |
その他 | 1.6 | % | 5.7 | % | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 39.9 | % | 95.1 | % |