有価証券報告書-第3期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 398,663 | 352,672 |
売上原価 | 290,073 | 241,709 |
売上総利益 | 108,589 | 110,962 |
販売費及び一般管理費 | 115,042 | 98,005 |
営業利益又は営業損失(△) | -6,453 | 12,956 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 189 | 195 |
受取配当金 | 217 | 154 |
為替差益 | - | 640 |
特許料調整額 | - | 619 |
その他 | 976 | 1,320 |
営業外収益合計 | 1,383 | 2,929 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3,161 | 2,697 |
売上割引 | 501 | 282 |
為替差損 | 830 | - |
借入手数料 | 1,121 | 1,532 |
製品保証引当金繰入額 | - | 1,361 |
その他 | 4,068 | 2,432 |
営業外費用合計 | 9,683 | 8,306 |
経常利益又は経常損失(△) | -14,752 | 7,579 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 577 | 1,406 |
投資有価証券売却益 | 23 | 1 |
関係会社株式売却益 | - | 659 |
退職給付引当金戻入額 | 321 | - |
固定資産売却関連費用戻入額 | 346 | - |
訴訟関連費用戻入額 | 345 | - |
過年度特許料戻入額 | 721 | - |
特許権使用許諾料 | - | 2,967 |
債務勘定整理益 | - | 1,100 |
退職給付制度一部終了益 | - | 2,025 |
その他 | 944 | 34 |
特別利益合計 | 3,281 | 8,194 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 779 | 645 |
事業構造改革費用 | 944 | 679 |
雇用構造改革費用 | 845 | 8,632 |
リース契約補償損失 | 512 | 391 |
債務勘定整理益繰戻損 | 1,087 | - |
過年度租税公課 | 325 | - |
課徴金 | - | 1,546 |
固定資産売却損 | 2,319 | 2,863 |
減損損失 | 4,443 | 2,970 |
その他 | 1,226 | 1,924 |
特別損失合計 | 12,486 | 19,653 |
税金等調整前当期純損失(△) | -23,957 | -3,879 |
法人税 | 2,584 | 3,667 |
過年度法人税等 | 317 | - |
法人税等調整額 | 921 | -3,653 |
法人税等合計 | 3,823 | 13 |
少数株主損益調整前当期純損失(△) | - | -3,892 |
少数株主利益 | 14 | 132 |
当期純損失(△) | -27,795 | -4,025 |
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業収益 | 9,401 | 14,559 |
営業費用 | 8,226 | 13,810 |
営業利益 | 1,174 | 749 |
営業外収益 | ||
特許権使用許諾料 | - | 55 |
その他 | 0 | 1 |
営業外収益合計 | 0 | 57 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 402 | 414 |
株式交付費 | - | 91 |
決算訂正関連費用 | 323 | - |
その他 | 6 | 42 |
営業外費用合計 | 733 | 548 |
経常利益 | 440 | 257 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | - |
特別利益合計 | 0 | - |
特別損失 | ||
関係会社株式評価損 | 57,410 | - |
課徴金 | - | 839 |
その他 | 0 | 46 |
特別損失合計 | 57,411 | 885 |
税金等調整前当期純損失(△) | -56,969 | -627 |
法人税 | 273 | 121 |
法人税等合計 | 273 | 121 |
当期純損失(△) | -57,243 | -748 |