有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/30 9:00
【資料】
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【項目】
144項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金121百万円162百万円
退職給付引当金3431
賞与引当金2022
未払事業税否認54
未払法定福利費否認33
その他1824
繰延税金資産小計203249
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△121△162
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△51△54
評価性引当額小計△172△217
繰延税金資産合計3131
繰延税金負債
譲渡損益調整勘定△21△21
その他-△2
繰延税金負債合計△21△23
繰延税金資産の純額98

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
永久に損金に算入されない項目0.10.0
永久に益金に算入されない項目△51.9△56.2
住民税均等割等0.80.8
評価性引当額4.95.3
税額控除△6.6△8.2
その他△0.5△0.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率△22.6△28.4