有価証券報告書-第15期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/30 9:05
【資料】
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【項目】
154項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2022年3月31日)
当事業年度
(2023年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金205百万円254百万円
退職給付引当金3232
賞与引当金2722
投資有価証券評価損3641
未払事業税否認55
未払法定福利費否認43
その他2324
繰延税金資産小計335384
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△205△254
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△96△93
評価性引当額小計△301△347
繰延税金資産合計3336
繰延税金負債
譲渡損益調整勘定△21△21
繰延税金負債合計△21△21
繰延税金資産の純額1114

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2022年3月31日)
当事業年度
(2023年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
永久に損金に算入されない項目0.00.7
永久に益金に算入されない項目△64.6△71.6
住民税均等割等0.91.0
評価性引当額10.66.9
税額控除△5.1△4.0
その他△0.7△1.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率△28.3△37.6

3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しています。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っています。