有価証券報告書-第16期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/27 15:35
【資料】
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【項目】
152項目
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2018年12月31日)
当連結会計年度
(2019年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税3,470千円5,309千円
貸倒引当金110,383千円64,766千円
商品評価損-千円2,913千円
課徴金引当金-千円68,542千円
特許実施権2,436千円1,881千円
資産除去債務18,768千円17,309千円
減損損失188,424千円152,612千円
繰越欠損金852,649千円1,192,132千円
投資有価証券評価損46,701千円45,056千円
その他281千円909千円
繰延税金資産 小計1,223,114千円1,551,432千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当金 注1△852,649千円△1,192,132千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△370,465千円△359,300千円
評価性引当金小計△1,223,114千円△1,551,432千円
繰延税金資産合計-千円-千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用6,108千円-千円
繰延税金負債合計6,108千円-千円
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)純額△6,108千円-千円

注1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2019年12月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(※)30,30986,766120,524954,5311,192,132千円
評価性引当額△30,309△86,766△120,524△954,531△1,192,132千円
繰延税金資産

※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度においては、税金等調整前当期純損失を計上したため、注記を省略しております。

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