有価証券報告書-第33期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 繰延税金資産(流動) | |
| 未払事業税 | 5,501千円 |
| 貯蔵品評価損 | 1,174 |
| その他 | 2,211 |
| 繰延税金資産合計(流動) | 8,886 |
| 繰延税金負債(流動) | |
| 前払労働保険料 | △720 |
| 繰延税金負債合計(流動) | △720 |
| 繰延税金資産の純額(流動) | 8,166 |
| 繰延税金資産(固定) | |
| 減価償却費 | 32,350 |
| 株式給付引当金 | 21,264 |
| 連結子会社の繰越欠損金 | 17,076 |
| その他 | 8,522 |
| 繰延税金資産小計(固定) | 79,213 |
| 評価性引当額 | △17,076 |
| 繰延税金資産合計(固定) | 62,137 |
| 繰延税金負債(固定) | |
| のれん償却 | △8,784 |
| 繰延税金負債合計(固定) | △8,784 |
| 繰延税金資産の純額(固定) | 53,352 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.69% |
| (調整) | |
| 評価性引当額の増減 | 3.11 |
| その他 | 0.05 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.85 |