有価証券報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 16:07
【資料】
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【項目】
131項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金39,709千円37,757千円
賞与引当金4,2436,081
売上高調整額21,53317,388
減価償却超過額18,47219,502
投資有価証券評価損83,28776,550
資産除去債務6,0376,206
未払事業税及び未払地方法人特別税3,9827,318
関係会社株式評価損819,384916,247
その他6,16115,314
繰延税金資産小計1,002,8081,102,367
評価性引当額△960,641△1,057,223
繰延税金資産合計42,16745,144
繰延税金負債
資産除去債務に係る除去費用△2,944△1,804
繰延税金負債合計△2,944△1,804
繰延税金資産の純額39,22643,339

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
法定実効税率当事業年度におきましては、税引前当期純損失となったため、差異原因の項目別内訳の記載を省略しております。30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目6.0
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△15.9
住民税均等割0.4
その他△0.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率20.6