有価証券報告書-第100期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 5,565,929 | 54.5 | 5,563,670 | 55.6 | |
| Ⅱ 労務費 | 1,832,237 | 17.9 | 1,842,866 | 18.4 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 2,817,303 | 27.6 | 2,598,467 | 26.0 |
| 当期総製造費用 | 10,215,470 | 100.0 | 10,005,004 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 593,315 | 471,066 | |||
| 合計 | 10,808,786 | 10,476,070 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 471,066 | 526,440 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 109,795 | 119,808 | ||
| 当期製品製造原価 | 10,227,923 | 9,829,821 | |||
原価計算の方法
標準原価計算を採用しております。原価差額は期末において製品、仕掛品、売上原価等に配賦しております。
(注)※1.主な内訳は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 外注加工費(千円) | 634,202 | 522,945 |
| 減価償却費(千円) | 471,326 | 404,226 |
| 燃料費(千円) | 370,746 | 399,690 |
| 電力費(千円) | 320,242 | 356,093 |
※2.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 研究開発費(千円) | 83,042 | 90,664 |
| その他(千円) | 26,753 | 29,144 |
| 合計(千円) | 109,795 | 119,808 |