有価証券報告書-第101期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 5,563,670 | 55.6 | 5,711,916 | 55.2 | |
| Ⅱ 労務費 | 1,842,866 | 18.4 | 1,899,552 | 18.4 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 2,598,467 | 26.0 | 2,739,625 | 26.4 |
| 当期総製造費用 | 10,005,004 | 100.0 | 10,351,093 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 471,066 | 526,440 | |||
| 他勘定受入高 | - | 7,756 | |||
| 合計 | 10,476,070 | 10,885,290 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 526,440 | 611,260 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 119,808 | 143,668 | ||
| 当期製品製造原価 | 9,829,821 | 10,130,361 | |||
原価計算の方法
標準原価計算を採用しております。原価差額は期末において製品、仕掛品、売上原価等に配賦しております。
(注)※1.主な内訳は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 外注加工費(千円) | 522,945 | 613,389 |
| 減価償却費(千円) | 404,226 | 377,561 |
| 燃料費(千円) | 399,690 | 406,843 |
| 電力費(千円) | 356,093 | 408,639 |
※2.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 研究開発費(千円) | 90,664 | 115,415 |
| その他(千円) | 29,144 | 28,252 |
| 合計(千円) | 119,808 | 143,668 |