有価証券報告書-第103期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 5,972,506 | 57.8 | 5,771,675 | 58.1 | |
| Ⅱ 労務費 | 1,915,650 | 18.5 | 1,893,594 | 19.1 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 2,438,947 | 23.7 | 2,269,061 | 22.8 |
| 当期総製造費用 | 10,327,104 | 100.0 | 9,934,330 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 611,260 | 535,053 | |||
| 他勘定受入高 | 6,454 | 11,350 | |||
| 合計 | 10,944,819 | 10,480,734 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 535,053 | 497,441 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 114,659 | 128,056 | ||
| 当期製品製造原価 | 10,295,105 | 9,855,236 | |||
原価計算の方法
標準原価計算を採用しております。原価差額は期末において製品、仕掛品、売上原価等に配賦しております。
(注)※1.主な内訳は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 外注加工費(千円) | 484,921 | 375,598 |
| 減価償却費(千円) | 366,862 | 369,010 |
| 燃料費(千円) | 265,228 | 224,036 |
| 電力費(千円) | 392,351 | 370,158 |
| 修繕費(千円) | 236,009 | 258,088 |
※2.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 研究開発費(千円) | 86,560 | 92,881 |
| その他(千円) | 28,099 | 35,175 |
| 合計(千円) | 114,659 | 128,056 |