訂正有価証券報告書-第104期(2017/04/01-2018/03/31)
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 5,771,675 | 58.1 | 5,762,127 | 57.8 | |
| Ⅱ 労務費 | 1,893,594 | 19.1 | 1,941,307 | 19.5 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 2,269,061 | 22.8 | 2,259,203 | 22.7 |
| 当期総製造費用 | 9,934,330 | 100.0 | 9,962,639 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 535,053 | 497,441 | |||
| 他勘定受入高 | 11,350 | 2,421 | |||
| 合計 | 10,480,734 | 10,462,502 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 497,441 | 545,060 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 128,056 | 154,882 | ||
| 当期製品製造原価 | 9,855,236 | 9,762,559 | |||
原価計算の方法
標準原価計算を採用しております。原価差額は期末において製品、仕掛品、売上原価等に配賦しております。
(注)※1.主な内訳は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 外注加工費(千円) | 375,598 | 287,635 |
| 減価償却費(千円) | 369,010 | 411,530 |
| 燃料費(千円) | 224,036 | 286,234 |
| 電力費(千円) | 370,158 | 420,820 |
| 修繕費(千円) | 258,088 | 228,231 |
※2.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 研究開発費(千円) | 92,881 | 93,633 |
| その他(千円) | 35,175 | 61,248 |
| 合計(千円) | 128,056 | 154,882 |