有価証券報告書-第22期(2023/01/01-2023/12/31)

【提出】
2024/03/29 15:08
【資料】
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【項目】
125項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2022年12月31日)
当連結会計年度
(2023年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税5,098千円1,729千円
未払費用302132
棚卸資産2,426981
有形固定資産6,56025,079
資産除去債務6,8096,886
貸倒引当金696696
繰越欠損金3,180,8913,150,810
繰延税金資産小計3,202,785千円3,186,317千円
税務上の繰越欠損金に関わる評価性引当額 (注)2△3,180,891△3,150,810
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△21,893△35,507
評価性引当額小計 (注)1△3,202,785△3,186,317
繰延税金資産合計千円千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△5,062千円△4,918千円
繰延税金負債合計△5,062千円△4,918千円
繰延税金負債純額△5,062千円△4,918千円

(注)1.評価性引当額が16,468千円減少しております。この減少の主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が30,081千円減少したことに伴うものであります。
(注) 2.税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2022年12月31日)
1年以内
(千円)
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
5年超
(千円)
合計
(千円)
税務上の繰越欠損金(a)299,423251,133468,986283,161382,2871,495,9003,180,891
評価性引当額△299,423△251,133△468,986△283,161△382,287△1,495,900△3,180,891
繰延税金資産

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2023年12月31日)
1年以内
(千円)
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
5年超
(千円)
合計
(千円)
税務上の繰越欠損金(a)251,133468,986283,161382,287487,6711,277,5703,150,810
評価性引当額△251,133△468,986△283,161△382,287△487,671△1,277,570△3,150,810
繰延税金資産

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

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