四半期報告書-第8期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,774 | 2,587 |
受取手形及び売掛金 | 3,064 | 3,558 |
商品及び製品 | 2,019 | 1,634 |
仕掛品 | 199 | 333 |
原材料 | 632 | 733 |
その他 | 429 | 579 |
貸倒引当金 | △18 | △21 |
流動資産合計 | 9,100 | 9,405 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | 1,766 | 1,800 |
無形固定資産 | ||
のれん | 119 | 95 |
その他 | 119 | 105 |
無形固定資産合計 | 239 | 200 |
投資その他の資産 | 440 | 596 |
固定資産合計 | 2,446 | 2,597 |
資産合計 | 11,547 | 12,003 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 2,169 | 1,449 |
短期借入金 | 1,979 | 985 |
未払法人税等 | 272 | 633 |
返品調整引当金 | 24 | 19 |
売上割戻引当金 | 50 | 202 |
賞与引当金 | 89 | 130 |
その他 | 594 | 781 |
流動負債合計 | 5,179 | 4,202 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,032 | 1,000 |
役員退職慰労引当金 | 12 | 2 |
退職給付に係る負債 | 216 | 208 |
繰延税金負債 | 48 | 63 |
その他 | 273 | 256 |
固定負債合計 | 1,581 | 1,530 |
負債合計 | 6,761 | 5,733 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 461 | 461 |
資本剰余金 | 2,721 | 2,721 |
利益剰余金 | 2,078 | 3,535 |
自己株式 | △788 | △788 |
株主資本合計 | 4,474 | 5,931 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | △23 | 9 |
為替換算調整勘定 | △73 | △62 |
退職給付に係る調整累計額 | △19 | △18 |
その他の包括利益累計額合計 | △116 | △71 |
新株予約権 | 3 | 3 |
非支配株主持分 | 425 | 407 |
純資産合計 | 4,785 | 6,270 |
負債純資産合計 | 11,547 | 12,003 |