訂正有価証券報告書-第24期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2019/05/15 9:56
【資料】
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【項目】
105項目
①【連結貸借対照表】
(単位:千円)
前連結会計年度
(平成25年12月31日)
当連結会計年度
(平成26年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金1,685,0841,832,570
受取手形及び売掛金1,856,9492,239,898
商品及び製品120,421190,169
仕掛品4,48310,195
原材料及び貯蔵品937,8611,307,872
繰延税金資産98,82987,691
その他441,967745,083
貸倒引当金△21,000△20,000
流動資産合計5,124,5976,393,481
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物5,765,5117,385,005
減価償却累計額△2,792,898△3,649,671
建物及び構築物(純額)2,972,6133,735,333
機械装置及び運搬具467,638493,881
減価償却累計額△325,283△384,630
機械装置及び運搬具(純額)142,354109,250
工具、器具及び備品720,2861,299,394
減価償却累計額△342,035△903,425
工具、器具及び備品(純額)378,251395,969
土地508,746508,746
リース資産307,366382,977
減価償却累計額△270,048△329,461
リース資産(純額)37,31853,515
建設仮勘定38,43541,612
有形固定資産合計4,077,7194,844,427
無形固定資産
ソフトウエア127,906123,784
のれん391,805737,282
その他5,1075,107
無形固定資産合計524,819866,173
投資その他の資産
投資有価証券※1 97,675※1 41,533
長期貸付金34,72814,391
長期前払費用57,344383,238
敷金及び保証金1,606,3261,928,675
為替予約330,628224,973
繰延税金資産409,213362,234
その他23,29821,741
貸倒引当金△12,632△5,444
投資その他の資産合計2,546,5832,971,345
固定資産合計7,149,1228,681,947
資産合計12,273,72015,075,428

(単位:千円)
前連結会計年度
(平成25年12月31日)
当連結会計年度
(平成26年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金737,7831,265,844
短期借入金※2 2,286,426※2 921,340
1年内返済予定の長期借入金※2 988,392※2 1,222,788
リース債務45,43721,190
未払金1,198,2601,181,702
未払費用341,851440,878
未払法人税等253,687400,430
未払消費税等19,116259,905
賞与引当金42,81256,474
資産除去債務16,7434,406
その他192,184241,095
流動負債合計6,122,6966,016,056
固定負債
長期借入金※2 4,325,375※2 4,123,624
リース債務9,91936,134
預り保証金296,766306,824
資産除去債務273,706444,501
退職給付引当金36,632-
退職給付に係る負債-45,998
繰延税金負債-29,006
その他60,732160,995
固定負債合計5,003,1315,147,084
負債合計11,125,82811,163,141
純資産の部
株主資本
資本金827,7501,628,294
資本剰余金720,2501,520,794
利益剰余金△368,624573,950
株主資本合計1,179,3753,723,040
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金1,5103,076
為替換算調整勘定△32,994△813
退職給付に係る調整累計額-△3,524
その他の包括利益累計額合計△31,483△1,262
少数株主持分-190,509
純資産合計1,147,8913,912,287
負債純資産合計12,273,72015,075,428