訂正有価証券報告書-第25期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2017/03/31 14:16
【資料】
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【項目】
108項目
①【連結貸借対照表】
(単位:千円)
前連結会計年度
(平成26年12月31日)
当連結会計年度
(平成27年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金1,832,570879,287
受取手形及び売掛金2,239,8982,579,826
商品及び製品190,169187,824
仕掛品10,19511,767
原材料及び貯蔵品1,307,8721,215,391
繰延税金資産87,691104,390
その他745,0831,067,042
貸倒引当金△20,000△16,000
流動資産合計6,393,4816,029,530
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物7,385,0058,747,584
減価償却累計額△3,649,671△4,148,750
建物及び構築物(純額)3,735,3334,598,834
機械装置及び運搬具493,881605,417
減価償却累計額△384,630△414,313
機械装置及び運搬具(純額)109,250191,104
工具、器具及び備品1,299,3941,625,857
減価償却累計額△903,425△988,892
工具、器具及び備品(純額)395,969636,964
土地508,746508,746
リース資産382,977382,623
減価償却累計額△329,461△341,068
リース資産(純額)53,51541,555
建設仮勘定41,612104,440
有形固定資産合計4,844,4276,081,645
無形固定資産
ソフトウエア123,784110,873
のれん737,282610,924
その他5,10717,138
無形固定資産合計866,173738,936
投資その他の資産
投資有価証券※1 41,533※1 61,132
長期貸付金14,3916,100
長期前払費用383,238483,485
敷金及び保証金1,928,6752,177,750
為替予約224,97321,221
繰延税金資産362,234248,761
その他21,74111,009
貸倒引当金△5,444△4,820
投資その他の資産合計2,971,3453,004,640
固定資産合計8,681,9479,825,223
資産合計15,075,42815,854,753

(単位:千円)
前連結会計年度
(平成26年12月31日)
当連結会計年度
(平成27年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金1,265,8441,473,221
短期借入金※2 921,340※2 1,615,074
1年内返済予定の長期借入金※2 1,222,788※2 1,246,280
リース債務21,19013,577
未払金1,181,7021,154,859
未払費用440,878527,176
未払法人税等400,430458,882
未払消費税等259,905183,277
賞与引当金56,47453,699
資産除去債務4,40626,139
その他241,095176,901
流動負債合計6,016,0566,929,089
固定負債
長期借入金※2 4,123,624※2 2,965,682
リース債務36,13421,649
預り保証金306,824357,895
資産除去債務444,501443,145
退職給付に係る負債45,99844,446
繰延税金負債29,0064,625
その他160,995152,264
固定負債合計5,147,0843,989,709
負債合計11,163,14110,918,799
純資産の部
株主資本
資本金1,628,2941,666,444
資本剰余金1,520,7941,558,944
利益剰余金573,9501,334,756
株主資本合計3,723,0404,560,146
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金3,0766,709
繰延ヘッジ損益-20,774
為替換算調整勘定△81319,066
退職給付に係る調整累計額△3,524△3,753
その他の包括利益累計額合計△1,26242,797
少数株主持分190,509333,010
純資産合計3,912,2874,935,954
負債純資産合計15,075,42815,854,753