有価証券報告書-第3期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 57,924 | 338,269 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 187,445 | ※1 158,196 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 83,974 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 2,099 | |||||||||
| 前払費用 | 44 | 1,709 | |||||||||
| その他 | 822 | 339 | |||||||||
| 流動資産合計 | 246,236 | 584,589 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 18,170 | 17,710 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,630,927 | 2,037,164 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,908 | 777 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,651,006 | 2,055,651 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,651,006 | 2,055,651 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 創立費 | 4,507 | 3,331 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 4,507 | 3,331 | |||||||||
| 資産合計 | 2,901,750 | 2,643,572 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 未払金 | 9,383 | 12,253 | |||||||||
| 未払法人税等 | 149,496 | 10,730 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,246 | 1,746 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 260 | - | |||||||||
| その他 | 4,607 | 10,993 | |||||||||
| 流動負債合計 | 264,993 | 135,723 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 6,232 | 2,077 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,232 | 2,077 | |||||||||
| 負債合計 | 271,226 | 137,801 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 795,803 | 795,803 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 784,605 | 784,605 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,031,966 | 731,603 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,816,571 | 1,516,208 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 18,275 | 494,960 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 18,275 | 494,960 | |||||||||
| 自己株式 | △125 | △300,881 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,630,524 | 2,506,090 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | △319 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | - | △319 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,630,524 | 2,505,771 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,901,750 | 2,643,572 | |||||||||