有価証券届出書(新規公開時)
(連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次のとおりです。
※2 一般管理費に含まれる研究開発費
※3 固定資産除却損の内容は次のとおりです。
※4 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれています。
※5 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 役員報酬 | 122,400千円 | 155,100千円 |
| 給料手当 | 203,691 | 297,868 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 54,100 | 51,640 |
| 旅費交通費 | 87,586 | 118,884 |
※2 一般管理費に含まれる研究開発費
| 前連結会計年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 研究開発費 | 65,203千円 | 88,982千円 |
※3 固定資産除却損の内容は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 建物 | 3,882千円 | 257千円 |
| 機械及び装置 | - | 587 |
| 車両運搬具 | 67 | - |
| 工具、器具及び備品 | 794 | 280 |
| 計 | 4,745 | 1,125 |
※4 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれています。
| 前連結会計年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| たな卸資産評価損 | 3,497千円 | -千円 |
| たな卸資産処分損 | 33,616 | - |
※5 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額
| 前連結会計年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 工事損失引当金繰入額 | 32,141千円 | △35,636千円 |