訂正有価証券報告書-第1期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
① 【連結貸借対照表】
(単位:千円) | ||||||||||
当連結会計年度 (平成29年6月30日) | ||||||||||
資産の部 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び預金 | 1,770,553 | |||||||||
受取手形・完成工事未収入金 | 436,612 | |||||||||
未成業務支出金 | ※1 378,468 | |||||||||
繰延税金資産 | 34,959 | |||||||||
未収還付法人税等 | 56,683 | |||||||||
その他 | 16,107 | |||||||||
流動資産合計 | 2,693,385 | |||||||||
固定資産 | ||||||||||
有形固定資産 | ||||||||||
建物及び構築物 | ※2 1,229,685 | |||||||||
減価償却累計額 | △602,109 | |||||||||
建物及び構築物(純額) | 627,576 | |||||||||
機械装置及び運搬具 | 149,813 | |||||||||
減価償却累計額 | △112,237 | |||||||||
機械装置及び運搬具(純額) | 37,575 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 490,195 | |||||||||
減価償却累計額 | △373,788 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 116,406 | |||||||||
土地 | ※2 933,710 | |||||||||
その他 | 39,800 | |||||||||
減価償却累計額 | △20,250 | |||||||||
その他(純額) | 19,550 | |||||||||
有形固定資産合計 | 1,734,819 | |||||||||
無形固定資産 | ||||||||||
のれん | 37,958 | |||||||||
その他 | 34,005 | |||||||||
無形固定資産合計 | 71,963 | |||||||||
投資その他の資産 | ||||||||||
投資有価証券 | 98,953 | |||||||||
繰延税金資産 | 21,803 | |||||||||
退職給付に係る資産 | 396,724 | |||||||||
その他 | 119,162 | |||||||||
貸倒引当金 | △4,500 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 632,144 | |||||||||
固定資産合計 | 2,438,926 | |||||||||
資産合計 | 5,132,312 |
(単位:千円) | ||||||||||
当連結会計年度 (平成29年6月30日) | ||||||||||
負債の部 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
業務未払金 | 103,765 | |||||||||
未払金 | 208,342 | |||||||||
未払法人税等 | 182,330 | |||||||||
未払消費税等 | 268,992 | |||||||||
未成業務受入金 | 246,194 | |||||||||
受注損失引当金 | ※1 52,900 | |||||||||
その他 | 252,301 | |||||||||
流動負債合計 | 1,314,826 | |||||||||
固定負債 | ||||||||||
繰延税金負債 | 24,424 | |||||||||
退職給付に係る負債 | 49,216 | |||||||||
その他 | 62,444 | |||||||||
固定負債合計 | 136,086 | |||||||||
負債合計 | 1,450,913 | |||||||||
純資産の部 | ||||||||||
株主資本 | ||||||||||
資本金 | 400,000 | |||||||||
資本剰余金 | 798,892 | |||||||||
利益剰余金 | 2,750,641 | |||||||||
自己株式 | △340,688 | |||||||||
株主資本合計 | 3,608,844 | |||||||||
その他の包括利益累計額 | ||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 8,681 | |||||||||
退職給付に係る調整累計額 | 63,873 | |||||||||
その他の包括利益累計額合計 | 72,554 | |||||||||
純資産合計 | 3,681,399 | |||||||||
負債純資産合計 | 5,132,312 |