有価証券報告書-第3期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 6,172,673 | 6,881,366 |
売上原価 | 4,640,343 | 5,310,690 |
売上総利益 | 1,532,330 | 1,570,675 |
販売費及び一般管理費 | 1,403,643 | 1,352,432 |
全事業営業利益 | 128,687 | 218,243 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 265 | 211 |
為替差益 | - | 17,170 |
助成金収入 | 3,784 | 2,881 |
保険解約返戻金 | 3,943 | 64,926 |
補助金収入 | 14,911 | 5,453 |
その他 | 638 | 842 |
営業外収益計 | 23,543 | 91,486 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 5,208 | 3,275 |
為替差損 | 3,016 | - |
株式交付費 | 245 | 3,201 |
上場関連費用 | - | 16,858 |
その他 | 587 | 205 |
営業外費用計 | 9,057 | 23,541 |
当期経常利益 | 143,173 | 286,189 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 4,409 | - |
事業譲渡益 | - | 15,000 |
固定資産売却益 | - | 59 |
特別利益計 | 4,409 | 15,059 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | - | 33,070 |
固定資産除却損 | 755 | - |
特別損失計 | 755 | 33,070 |
税引前当年度純利益 | 146,827 | 268,178 |
法人税 | 15,864 | 93,498 |
法人税等調整額 | 32,146 | 12,106 |
法人税等合計 | 48,011 | 105,604 |
四半期純利益 | 98,816 | 162,574 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 98,816 | 162,574 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業収益 | 237,860 | 327,760 |
一般管理費 | 195,708 | 242,058 |
全事業営業利益 | 42,151 | 85,701 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 157 | 732 |
その他 | - | 7 |
営業外収益計 | 157 | 739 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 258 | - |
株式交付費 | 245 | 3,201 |
新株予約権発行費 | 90 | - |
上場関連費用 | - | 16,858 |
営業外費用計 | 593 | 20,060 |
当期経常利益 | 41,715 | 66,381 |
税引前当年度純利益 | 41,715 | 66,381 |
法人税 | 2,519 | 949 |
法人税等調整額 | -1,966 | -1,601 |
法人税等合計 | 553 | -652 |
四半期純利益 | 41,162 | 67,033 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 15,592 | 18,915 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 494,818 | 412,710 |
退職給付費用 | 11,345 | 12,824 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 407 | 10,599 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 67,020 | 73,270 |
給料手当 | 56,401 | 63,556 |
支払報酬 | 21,104 | 33,332 |
退職給付費用 | 1,530 | 1,103 |