訂正有価証券報告書-第54期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

【提出】
2019/09/25 15:11
【資料】
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【項目】
103項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年6月30日)
当連結会計年度
(平成29年6月30日)
繰延税金資産
未払事業所税14,292千円14,614千円
未払事業税37,62938,915
減損損失102,573134,615
貸倒引当金17,51018,701
資産除去債務119,677121,619
減価償却費159,726131,918
繰延ヘッジ損益11,4125,163
その他有価証券評価差額金1,041-
子会社繰越欠損金42,070-
その他9,5303,921
小計515,465469,470
評価性引当額△370,380△323,985
合計145,084145,485
繰延税金負債
特別償却準備金△62,477△49,910
建物(資産除去債務)△49,113△45,300
のれん-△17,568
金利スワップ-△5,463
その他有価証券評価差額金-△1,418
その他-△273
合計△111,590△119,934
繰延税金資産の純額33,49425,551

(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成28年6月30日)
当連結会計年度
(平成29年6月30日)
流動資産-繰延税金資産56,616千円59,897千円
固定資産-投資その他の資産(その他)-211
流動負債-その他-△25
固定負債-その他△23,122△34,531

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年6月30日)
当連結会計年度
(平成29年6月30日)
法定実効税率34.8%30.4%
(調整)
住民税均等割0.62.8
評価性引当額の増減7.1△1.3
法人税特別控除額△3.2△2.2
のれん償却費0.3-
留保金課税-4.7
その他△1.01.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率38.6%35.5%

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