有価証券報告書-第32期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/27 9:02
【資料】
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【項目】
103項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産
たな卸資産評価損7,040千円7,715千円
貸倒引当金3,473千円1,343千円
賞与引当金17,050千円18,969千円
未払事業税8,095千円12,463千円
減損損失42,609千円48,275千円
資産除去債務69,604千円71,825千円
繰越欠損金157,876千円158,377千円
その他31,917千円20,290千円
繰延税金資産小計337,668千円339,261千円
評価性引当額△219,277千円△195,957千円
繰延税金資産合計118,390千円143,304千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△22,289千円△29,240千円
資産除去債務に対応する除去費用△26,047千円△22,846千円
その他△4,765千円△3,688千円
繰延税金負債合計△53,101千円△55,775千円
繰延税金資産純額65,288千円87,529千円

(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
流動資産―繰延税金資産39,526千円48,636千円
固定資産―繰延税金資産29,162千円38,892千円
固定負債―その他△3,399千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.69%30.69%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.47%0.48%
留保金課税2.20%1.71%
住民税均等割等3.72%5.70%
評価性引当額の増減3.62%△2.47%
負ののれん発生益△16.85%―%
その他0.11%0.74%
税効果会計適用後の法人税等の負担率23.96%36.86%

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